同学你好 这个需要自己采集然后税局核定

老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
老师,印花税税种没有核定,是不是就是按次申报?如果有需要申报的印花税,就按次申报?
老师,印花税税种没有核定,是不是就是按次申报?如果有需要申报的印花税,就按次申报?
老师,公路运输行业的,税务局没有核定印花税,但是一个月度终了后都有按次自行申报印花税,那现在新的印花税是按季来报的,要不要找税务局申请核定按季的印花税,还是继续按次自行申报
我想问下实收资本印花税,当年的,是不是统一在次年1月申报啊?没有核定印花税,只有按次申报
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
没太明白,营业账簿有核定,买卖合同没有核定,老师你说的是我发生了应税行为然后去填写系统,采集数据申报印花税,还是说让税局给买卖合同这个核定个印花税缴税期比如按月还是按季?
你直接去财产行为税采集买卖合同的就可以
好的,这个是应税行为发生之日起的十五日内申报吧。如果这个月14日签订的合同,是不14+15-1=28,最晚28号要去申报印花税,这个十五日算当天吗
按次申报是15日内申报的
那这个14日计算在第一天吗
同学你好 对的 这个算第一天