同学你好 这个需要自己采集然后税局核定

印花税按次申报核定的,那是不是理解为当月没有发生印花税税目的话当月就不用报了?是这样吧,有发生额才报
老师,印花税税种没有核定,是不是就是按次申报?如果有需要申报的印花税,就按次申报?
老师,印花税税种没有核定,是不是就是按次申报?如果有需要申报的印花税,就按次申报?
老师,公路运输行业的,税务局没有核定印花税,但是一个月度终了后都有按次自行申报印花税,那现在新的印花税是按季来报的,要不要找税务局申请核定按季的印花税,还是继续按次自行申报
我想问下实收资本印花税,当年的,是不是统一在次年1月申报啊?没有核定印花税,只有按次申报
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
没太明白,营业账簿有核定,买卖合同没有核定,老师你说的是我发生了应税行为然后去填写系统,采集数据申报印花税,还是说让税局给买卖合同这个核定个印花税缴税期比如按月还是按季?
你直接去财产行为税采集买卖合同的就可以
好的,这个是应税行为发生之日起的十五日内申报吧。如果这个月14日签订的合同,是不14+15-1=28,最晚28号要去申报印花税,这个十五日算当天吗
按次申报是15日内申报的
那这个14日计算在第一天吗
同学你好 对的 这个算第一天