借营业外支出 贷银行存款
[不定项]甲公司为增值现一般纳说人。假定销信南品、和提供服务(经营租赁陈外)均为企业的主营业专,都符合收入确认、条件,其成本在确认收入时还笔结转,不考虑其他因素。2019年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)1日,甲公司通过竟标赢得一个服务期为5年的客户,该客户每年末支付含税咨询费1908000元,增值视揽率6%。为取得与该客户的合同,甲公司聘清外部律师进行尽职调查支付相关费用15000元,为投标而发生的差旅费10000元,支付销售人员佣金50000元。甲公司预期这些支出未来均能够收回。此外,甲公司根据其年度销售目标、整悻盈刘情况及个人业绩等,向销售部门经理支付年度奖金10000元。(2)1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的装修合同,合同总价款为300万元,该业务适用增值税率9%,装修费用每月末按完工进度支付。至12月31日,实际发生劳务成本50万元(均为职工薪酬),估计为完成该合同还将发生劳务成本150万元,乙公司按进度支付了价款和税款。假定该项业务属于甲公司的主营业务,按实际发生的成本占估计总成本的比例确定劳务完工进度,发生的成本预
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
业务题一:请根据以下事项编制彬彬公司(一般纳税人)的会计分录,注意标明业务日期,明细科目写全。 (1)1月2日,彬彬公司向甲公司购买一批B等级原材料,材料已验收入库,增值税专用发票上注明材料价款为70000元,增值税税率13%,已用银行汇票办理结算,并将多余款项退回开户银行。 (2)1月7日,彬彬公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,按价目表标明的价格计算,金额为50000元。由于是成批销售,彬彬公司给乙公司20%的商业折扣,增值税税率为13%。 (3)1月17日,乙公司由于资金周转问题,给彬彬公司一张商业承兑汇票抵偿之前欠款。 (4)1月20日,彬彬公司因订购一批A等级原材料,以银行存款向丙公司预付一批材料款60000元。 (5)1月23日,丙公司交付材料,材料已验收入库。彬彬公司收到增值税专用发票,材料价款为100000元,增值税税率为13%。彬彬公司于当日以银行存款补付丙公司剩余材料款。 (6)1月31日,彬彬公司清查库存现金,发现短款300元。经查,该短款中有200元属于出纳员的责任,应由出纳员小红赔偿:另外短款的100元无法查明原因。
141.单选题(2分)一、某服装企业为增值税一般纳税人,2022年10月份有关经营业务如下:(1)销售给连锁专卖店批服装,开具的增值税专用发票注明价款340万元;支付送货运输费用6万元(不含税),取得货运公司开具的增值税专用发票。(2)通过网络销售平台向消费者个人销售服装,取得含税销售额135.6万元。(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,支付价款120万元、增值税15.6万元;支付网络平台服务费4.24万元,取得增值税专用发票上注明的税额为0.24。(4)将自产的一批新面料服装无偿捐赠给某单位,成本价50万元,该产品暂无同类产品市场销售价格。(5)购进免税农产品批用于节日营销活动,支付收购款10万元;支付给运输单位运费0.2万元,取得增值税普通发票;当月下旬企业将购进农产品的20%发给职工作福利。(6)没收逾期未退包装物押金收入3.39万元。(7)进口面料一批,支付给国外的买价40万元,到达我国海关前共计发生运杂费8万元,保险费4万元。该货物的关税税率为5%,已缴纳进口环节的增值税并取得了海关开具的进口增
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
不能冲减5万的收入吗?
你好,开发票的时候怎么开?按照49000来开吗?
因为是给个人门店装修 他们不要发票的,不开发票怎么处理?开发票的话怎么处理?
那就按照49000来确认收入,需要把这个赔偿写进去。