你好,他是维修设备使用的吗?如果不是的话就放到其他。

3月20日出资150万元注册成立小规模纳税人制造业企业(有限责任公司),生产普通医用口罩。 25日购进全自动口罩机100万(含税)并安装(不考虑安装费)测试完毕。中 31日签订劳动合同,雇佣工人2人,每人每月4000元,总经理1人,每月8000元,会计1人,每月3000元,生产车间主任每月5000元(皆不考虑社保)。 4月1日自小规模纳税人企业购进主要原材料熔喷布1吨,20万(含税),其他布料及配件2万元(含税) 4月共生产100万只口罩,并经检验包装完毕。 4月末以每只4元的价格发货完毕,赊销给某民办大学80万只。 4月还支付广告费1000元,社交应酬费10000元,皆以现金结算。 4月还发生水电费5000元未付,机器维修费1000元未付,包装费检验费2000元未付。 试做3月及4月全套会计分录及报表。若缺少相关条件,可以自己做出假设。
(四)、不定项选择题: (20分) 某家电企业为增值税的一般纳税人,增值税率为17%,2014年8 月该 企业发生的有关职工薪酬的资料如下: 1、当月应付职工工资总额为500万,其中产品生产工人工资350万 元,车间管理人员工资70万元,行政管理人员工资50万元,专设销售 构人员工资30万元。 2、根据“工资费用分配表”,本月企业应付职工工资总额500万元, 扣回代垫的职工家属医药费用6万元,按税法规定应代扣代缴职工个人所 得税共计15万,企业以银行存款支付工资为479万元。 3、根据国家规定的计提基础和标准,当月计提的基本养老保险为60 万,基本医疗保险为50万,其他保险为40万及住房公积金50万元。 4、当月企业以其生产的电风扇作为福利发放给500名直接参加产品 生产的职工,该型号电风扇市场销售价位每台600元,每台成本为400元。-- 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(金额 以万元表示) ) 。 (1)根据资料1,下列选题中正确的是( 生产成本增加350万元 B、制造费用增加70万元 管理费用增加50万元D、 销售费用增加30万元 (2)根据资料2,写出其正确的会计分录
例2-21】深圳市星美电器有限公司于2月份以其生产的DLA产品390台作为福利发放给公司的职工,该产品生产成本为1 200元,市场售价为1 500元,深圳市星美电器有限公司现有职工390名,生产车间工人300名,车间管理人员20名,行政管理人员40名,销售人员30名。会计处理为: 按DLA产品的市场售价计提应付职工薪酬,计入当期的成本费用: 借:生产成本 508 500 制造费用 33 900 管理费用 67 800 销售费用 50 850 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 661 050 发放DLA产品,确认为当期收入,并结转成本 借:应付职工薪酬——非货币性福利 661 050 贷:主营业务收入 585 000 老师这个生产成本,制造费用都是怎么计算?
公司仅生产A、B两种产品.2009年5月初投产A、B两种产品,分别为300件和200件,相关资料如下:1,同耗用甲材料58800kg,该材料单位计划成本10元,成本差异率2%,单位消耗定额A、B产品分别为4kg、8kg,车间一般耗用材料8000元2,A、B产品共同耗用燃料费59976元3,A、B产品共耗用电力费用97200元.两种产品的单位生产公示分别为100小时和120小时.4,应付职工薪酬为300000元,其中,生产A、B产品的工人工资薪金为200000元,车间管理人员工资薪金为30000元,企业管理人员工资薪金为70000元。要求:1,根据产品材料定位耗用量比例分配材料费用,并编制会计分录2,根据A、B产品耗用的材料费用比例分配燃料费用,并编制会计分录3,根据A、B产品的生产工时分配电力费用,并编制会计分录4,根据生产工人工资薪金的比例分配制造费用,并编制会计分录(麻烦做好了发给我昨天那个老师一直说在做现在还没发出来)
老师您好!我想请教一下,购买的生产车间机器设备维修配件应该计入制造费用―辅助材料,还是计入周转材料?
朴老师,24年的打车发票在25年可以税前扣除吗?
批零免税普通发票是什么?能帮忙找个图片吗?是手撕的那种发票吗?它不能计算抵扣增值税吗
老师您好,我公司购买了一块土地和地方附着物共7000万,中间买了一部分地上附着物的废品,后又平价7000万政府收回,我公司的会计分录怎么起?
年底库存太大,进项发票先不入账,下月入可不可以
老师,建筑行业,有那么个情况,施工合同还没签下来,但是已经开工了,相应的成本发票也收到了,我想根据成本确认收入,做未开票收入,但是没有合同就无法开具外经证输入外经证合同名称,那么可不可以先做未开票收入,后期合同签订了再开外经证预缴税款
品牌新享淘宝老客礼金软件服务费是商家给客户的让利,平台先垫付给我们了,客户确认收货后,我们再还给平台,应该怎么做账?假如说这笔订单是1360,我们实际收到1360,包含了应该支付给消费者的300,这个300是平台先垫付给我们的,确认收货后我们再把这300还给平台,我们应该怎么做账?
老师好,前面没有银行手续费发票,汇算的时候5000元手续费全部纳税调增了,后面发票过来了,账务处理就红冲手续费 在按发票重新入账进去,那这个到次年要不要汇算调减的
注册营业执照里的注册资本。实缴完后,可以用来干嘛
老师,一般纳税人平台收入之前第三季度没有报,可以全部报在12月吗
老师电力 我司 自用+给其他租客用 发票我司收 在开票给其他公司 销售电力分录 借:应收账款 --用电公司 1、2、3、4 贷:其他业务收入 贷:应交税费-销项税额 电力成本 借:其他业务成本 (我司+他户用) 借:应交税费-进项税额 贷:国网电力 支付电力 借:国网电力 贷:库存现金/银行存款 我第二步自用的 直接走掉了 分录合理 对吗?
不是维修
哦,那就放到其他里面就可以了
买新的来用,不做固定资产
你好,单价1580,这个金额比较小,可以不用报固定资产
那放入制造费用-其他吗?还是别的
都可以,二级科目自己选择,你也可以放到易耗品里面,自己选择就行