你好!如果是非独立核算分公司可以,需要一份三方证明

老师,我想问下比如我们公司给对方开票开了1400,然后对方给我们付款付了1800,多付400,这种情况怎么处理
老师,您好!我们给A公司开票,B公司垫付转款,B是A的总公司。请问这种情况要怎么做账?
老师,我们公司想买别人公司个人部分的股份,我们公司公账付款给个人私账,这种情况个人需要开票给我们吗?我们怎么做账务处理
请问,我司付款给A公司,但是A 公司没办法开票,所以让B公司开票给我们,这种情况我们要如何处理?
老师您好:我公司代b公司付款给c公司5000元,c公司发票开给了我们,这种情况属于我们代付,那我公司和b公司怎么做账呢
2025年2月20号入职,2026年3月26号离职,那有年假工资吗,还是看老板,老板说算就算,老板说不算就不算吗,还是怎么样
老师 麻烦解答一下第二问,第三问
老师,社保要调整,原基数养老:4775 医疗/生育:6733 工伤/失业2520,调整到应发工资?那这个基数怎么调?
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
怎么看对方是不是非独立核算哦
你好!企查查上可以查询
没查到,看不出来
你好!那就只可以和对方确认一下了