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其他应收和其他应付如果明细出现负数,怎么填报资产负债表里去?软件带出来的数字会和正数抵消掉

2024-08-02 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 17:58

重分类就可以的。其他应收款的贷方明细放到其他应付款里面去, 其他应付款的借方明细余额放到其他应收款里面去。

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快账用户1350 追问 2024-08-02 17:59

好的需不需要调账啊老师

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齐红老师 解答 2024-08-02 18:01

你好,账上不需要处理的。

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快账用户1350 追问 2024-08-02 18:04

应收-预收,应付-预付也是一样处理嘛 出现负数也是按这个处理?

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齐红老师 解答 2024-08-02 18:05

对的是的,是这么做的

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重分类就可以的。其他应收款的贷方明细放到其他应付款里面去, 其他应付款的借方明细余额放到其他应收款里面去。
2024-08-02
重分类原理“” 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额
2024-08-02
您好,这个的话,你们可以手动做一笔分录吗这个
2024-06-21
你好,是的,最好是做重分类
2025-06-09
对的是的,是这么做的。
2025-05-06
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