重分类原理“” 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额

老师,怎么删除word空白页
老师,个税问题,有兄弟姐妹的如果一方不赡养,只有一方享受专项扣除,可以一方享受父母3000元专项扣除?
请问老师,变更股权,需要验资报告吗?
公司处理的桌椅送给给员工需要视同销售吗
老师好,接手的公司。出纳库存现金与会计账现金不一样,怎么办,公司有三个小规模,其中一个小规模库存现金有6800.有个小规模有17000,公司只有一个出纳,保险柜只有4300/怎么调整,需要处理吗
国税要求调整2022年的,管理费用-办公费用1000元,调增,补税,应该怎么调整? 仅仅修改105000表格吗?
价值在2000元以下的工具或者办公用品,计入什么科目?
300元的抵消卡,消费了105返195元,请问怎么做账写分录。曾经卖卡时已确认完收入
小规模纳税人已经开了400万的发票,现在要开150万,这150万怎么交税
300元的抵消卡,消费了105,现在要退卡给顾客返195元,请问怎么做账写分录
你是说也是根据明细账借贷方分析填列到报表里的其他应收和其他应付项吗
老师,如果日常工作中其他应收或者应付某个人经常出现正数或者负数,每次出现负数时都要调整吗
老师,刚刚我第一次提问说的是科目出现负数了怎么用你的公式,例如其他应收出现借方 -100
是的,对外报送报表的时候需要重分类。你
必须要根据明细填资产负债报表吗?可以按余额填报表吗
如果需要重分类就需要根据明细来计算
好的谢谢老师,就是其他应收,其他应付的明细出现负数余额,就需要按明细用你给的公式重新计算下填到报表里对吗
所有往来科目都是一样的,比如应收账款/预收账,应付账款/预付账款
感谢老师,专业解答!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
平常工作中出现负数需不需要调账过来啊,例如其他应收明细出现负数,要不要给他调到其他应付去
做账不需要调,只是做报表才需要调整。叫的客服帮你设置公式直接重分类
好的,谢谢
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