你好,附表二进项转出其他里面填写
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票,不能抵扣,但是我没注意到抵扣了,今天问税务局让我做进项税额转出,那我做账该怎么做,我是把待认证进项税转到进项税额转出么
前面已经抵扣的发票,这个月开负数发票过来了,要做进项税额转出吗,在电子税务局
进项税额转出在税局哪里操作?上个月机票计算抵扣多加燃油费了,这个月收到发票要把上个月的进项转出,这个月重新抵扣,在税局那个界面?
上月进项税额已抵扣,但是这个月对方要把发票做费!需要进项税额转出! 这个会计分录怎么填?
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
分录怎么做?
借销售费用,差旅费 贷应交税费,应交增值税进项转出
开办期间,借长期待摊费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出吗?
可以的,可以这么做的
再把正确的进项,做在这个月借应交税费应交增值税贷长期待摊费用吗?
借应交增值税进项贷长期待摊费用
是的对的,是这么做的