你好,附表二进项转出其他里面填写
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票,不能抵扣,但是我没注意到抵扣了,今天问税务局让我做进项税额转出,那我做账该怎么做,我是把待认证进项税转到进项税额转出么
前面已经抵扣的发票,这个月开负数发票过来了,要做进项税额转出吗,在电子税务局
进项税额转出在税局哪里操作?上个月机票计算抵扣多加燃油费了,这个月收到发票要把上个月的进项转出,这个月重新抵扣,在税局那个界面?
上月进项税额已抵扣,但是这个月对方要把发票做费!需要进项税额转出! 这个会计分录怎么填?
老师,请问图片里面的两个分录的摘要分别应该怎么写比较合适呢?
上月申请将多缴的印花税退税,现退税金额已到账,怎么做分录?
你好,老师,我的税费中显示企业所得税税率25% 但是,我听说有的公司企业所得税税率5% 税费显示25%,我们就要交这么多吗,
老师,发一套计算工资的算法给我
老师咨询一下小规模纳税人 普票➕无票收入未达起征点的是不是都填到第10栏次 附表一和附表二需要填写吗
请问一些金额较小的固定资产想通过固定资产模块统计,但是不计提折旧,可以吗?
销售管理审计测试点是什么?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,情况说明怎么写,我们是设计行业,承接全国,标识品牌设计
第一季度应交企业所得税80000*5%=4000元,但是去年是亏损20万,所以可以弥补亏损8万。请问具体会计分录怎样做?
老师您好,装修公司签订合同价款45万,分期开普票,可不可以控制季度开票不超30万免缴增值税附加税,还是以合同45万确认收入?
分录怎么做?
借销售费用,差旅费 贷应交税费,应交增值税进项转出
开办期间,借长期待摊费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出吗?
可以的,可以这么做的
再把正确的进项,做在这个月借应交税费应交增值税贷长期待摊费用吗?
借应交增值税进项贷长期待摊费用
是的对的,是这么做的