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带认证进项税额转成进项税额

2024-08-02 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-02 20:54

您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-08-02
您好,不用转,如果没有认证不用转
2026-02-03
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
你好,对的是的,是这么做的。
2022-10-26
学员你好,待认证进项税额是核算收到的票没勾选认证部分,现在认证没有期限限制,在增值税发票勾选认证平台认证抵扣,认证在哪个月申报那个月的税时扣除
2022-11-17
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