你好,对的是的,是这么做的。

老师,请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款 然后认证了,借:应交税费应交增值税进项税额贷 :应交税费-待认证进项税额 然后做借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 转出未交增值税看看在借方还是贷方。这样做有错嘛
请问转出待认证进项税额,借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
待认证进项税额科目是在应交税费—待认证进项税额还是应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
老师,前期放在应交税费-待认证进项税额10000,现在确认无法抵扣,要进行转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000 还是借:管理费用10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
下一步 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 下一步如果销项大于进项 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
第二个分录反了
对的,是的,第二个分录做反了,反过来就可以了。
比如挖机的折旧,在折旧表里没有项目用在那个项目,可以做账时,直接分在使用的项目上吗,还是需要有个什么说明了
可以的,可以自己做一个折旧表。
是之前总的做了这么个折旧表,没有写用在那个项目,可以做账直接分在使用的项目不
哦,那你做账务处理的时候能分出来就行。
或者在这个表格里面备注好了几月份是哪个项目在用。
好的,还有一个情况是,之前预付了修理费,没有明确在那个项目上,现在收到了修理发票,发票没有备注项目名称,做账需要弄了什么单,来说明用在这个项目上吗
你好,那你现在确定是用在哪个项目上的吗?
现在可以,问项目上人就知道了
你好,那你就自己备注一下某某项目发生的维修费。
就是直接在凭证上,分到这个项目上就可以了嘛
可以的,可以这么做的。