这个的话是可以先做借银行存款,待预收账款不做收入
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
出口FOB,就是我们现在是收到了海运费发票,然后我们也给开具发票的那一方付了运费,那这一笔费用后期是谁打还给我们
老师结转成本按照什么比例结转
回本不应该应收账款吗? 前面贷了应收账款, 如有回本一部分,怎么会是银行存款?
你回本的话不是你收到钱吗?
而且我们是一次性把库存商品清掉,货不在自己手上了,所以我就不明白如何做账? 从开始的借,库存商品,贷应收账款。清掉时应该是借 什么科目,贷 库存商品
回本收到钱那就是冲掉应收账款吧
你清理的话,只要是借方的主营业务成本,贷方库存商品
这样月底结转会不会就不对了,我最早之前就是这样做的,然后结转不对,就有老师说,那收入就按成本订,结果我做了借,主营业务收入,贷库存商品,月底结转我发现更加错了,因为都还没有收入
不可能,不可能是收入和库存商品的。。
所以我应该是怎么写一个完整的分录?能说一下吗?
从我们购买商品,到我们把商品一次性给经销商,经销商卖出去后,是先给我们回本钱,后面卖的才是我们的利润?怎么写分录?
你说的回本钱是啥意思?客户给你?
商品本钱呀
你是否知道这个流程的完整记账。 前面的老师说的记收入 怎样的,一查都是错的。到底是我没表达清楚,还是老师的问题
没有说清楚,是这样的,就是一开始 你采购商品 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款,然后你收到别人给你的钱,你说别人给你的是本钱?没确认收入?也不加价钱卖?是这样?