这个的话是可以先做借银行存款,待预收账款不做收入

老师你好我买进材料卖出 买: 借:库存商品 增值税-进 贷:银行存款 卖出还未收款 借:应收账款 增值税-销 贷:库存商品 收到款时 借:银行新款 贷:应收账款 这么做分录对不对
个体服装行业,进货先进库存商品,借:库存商品 贷:银行存款,等卖出去了再分别进入收入和成本,这样对吗?借:应收账款贷:主营业务收入/应交税金 借:主营业务成本 贷:库存商品 还是进来货就直接进主营业务成本?
老师,我是新手,采购和销售货物,用以下这种方式记账,是正确的吗。? 采购商品: ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借:库存商品 贷:银行存款 ②商品到货了或者代发了,但是还未付款的记账方式 借:库存商品 贷:应付货款 后续付了货款: 借:应付货款 贷:银行存款 ———— 销售商品: ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 ②商品卖完,但是暂未收到钱的 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务: 借:银行存款 贷:应收账款
老师,我要是买了东西入库没有付钱是借库存商品,贷应付账款,那我付钱时是借应付账款,贷银行存款,我卖这个东西一个是借银行存款,贷库存商品吗还是主营业务收入?
老师,我们买了货物后,借,库存商品,贷,应收账款。 商品卖出去还没有收入,只是先回本钱,这应该怎么写分录?
自然人电子税务局个税模版在哪里下载
老师您好,我有2笔就是分录做了营业外收入,第一笔是因为多方多开了发票,这个钱再不给他,挂的是应付账款,还有一个是工资也在不给对方挂的是其他应付款,这两笔都做到营业外收入了,现在领导的意思是做到营业外收入不合适,要冲到成本,多开发票的我做的是劳务成本-服务费,然工资做的是劳务成本-工资,这个是我在今年5月已经做到营业外收入了,现在调整的话应该怎么调整合适老师
老师,小规模应未达起征点,做年结时减免的增值税需要转吗
老师,新成立一家公司,小规模,买进货物没有发票,可以向外开发票吗?
转行后考初级证书 可以考虑什么范围的会计工作?
小规模纳税人,有开普票和专票,按1%开票的。普票免税,有销售收入393.09(其中353.81是专票,39.28是普票)我做的借:银行存款397.05 贷:主营业务收393.09 应交税费-应交增值税3.96(按1%开票) 增值税报表申报后,其中专票算税是按1%收的,但是普票免费额里是自动跳的3%算的。那我做免税分录时是 借:应交税费-应交增值税1.18(3%的税率) 贷:营业外收1.18 还是做、借:应交税费-应交增值税0.4(1%的税率) 贷:营业外收0.4 还是我上面的都做错 了,那正确的应该是怎样的
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元,ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
老师非盈利组织收到活期利息,是冲减筹资费用还是计入其他收入
老师您好,稳岗补贴返还我之前做的时候直接冲了社保,现在我想调整过来,当时是借银行存款,贷应付职工薪酬,应付社会保险费,现在领导的意思是把之前做的调整到未分配利润,这个应该怎么调整合适呢老师
小型微利企业有什么税收政策?
回本不应该应收账款吗? 前面贷了应收账款, 如有回本一部分,怎么会是银行存款?
你回本的话不是你收到钱吗?
而且我们是一次性把库存商品清掉,货不在自己手上了,所以我就不明白如何做账? 从开始的借,库存商品,贷应收账款。清掉时应该是借 什么科目,贷 库存商品
回本收到钱那就是冲掉应收账款吧
你清理的话,只要是借方的主营业务成本,贷方库存商品
这样月底结转会不会就不对了,我最早之前就是这样做的,然后结转不对,就有老师说,那收入就按成本订,结果我做了借,主营业务收入,贷库存商品,月底结转我发现更加错了,因为都还没有收入
不可能,不可能是收入和库存商品的。。
所以我应该是怎么写一个完整的分录?能说一下吗?
从我们购买商品,到我们把商品一次性给经销商,经销商卖出去后,是先给我们回本钱,后面卖的才是我们的利润?怎么写分录?
你说的回本钱是啥意思?客户给你?
商品本钱呀
你是否知道这个流程的完整记账。 前面的老师说的记收入 怎样的,一查都是错的。到底是我没表达清楚,还是老师的问题
没有说清楚,是这样的,就是一开始 你采购商品 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款,然后你收到别人给你的钱,你说别人给你的是本钱?没确认收入?也不加价钱卖?是这样?