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薇老师在吗,你说的,假设经销商销售商品获得 12 万,扣除本钱 10 万后,将 2 万利润打给回: 收到 2 万利润时: 借:银行存款 20,000 贷:主营业务收入 20,000 同时结转成本: 借:主营业务成本 100,000 贷:委托代销商品 100,000 经销商给我回本时,我就已经做了,借应收账款,贷委托代销商品,借,银行存款,贷应收。后面回本后的利润要结转成本又是贷委托代销商品,这应该不对吧??我应该怎么改才对。

2024-08-03 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-03 13:21

收入做错了,收入要按照你整体来算,按12万做收入。

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:22

是薇老师说的错的?

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:25

应该是 借:应收帐款120000 贷:主营业务收入120000 收到2万 借:银行存款 20000 贷:应收帐款 20000 。还有,你发出去的商品是有成本的,你10万买的,发出去给经销商卖,他卖完只给你2万,这你看正确吗?他应该给你12万啊,其中2万利润,10万货品成本。

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:26

我就是说的先回成本啦,12万,10万成本,2万利润,主营业务收入是2万,10万是我的成本

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:30

你之前那笔错了,应该是借:银行存款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:30

而不是借:应收账款 贷:委托代销商品

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:31

上上条我发错了,是借:银行存款 贷:应收帐款。

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:32

否则你看你自己的分录,你两次贷 委托代销商品,直接成负余额了

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:32

月底结转我就有收入存在,看利润表出来都不对

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:36

我给你个整的分录

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:37

好的谢谢

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:37

但是我是分两个月回本的,就是6月10万的商品收了4万,7月10万的商品收了6万

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:39

发出商品去委托销售了: 借:委托代销商品 贷:库存商品 销售掉的部分 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 经销商给钱了 借:银行存款 贷:应收账款 经销商要佣金 借:销售费用 贷:应付账款 如果说佣金要从销售款里扣 借:应付账款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:39

这个就没问题了,而且清清楚楚的,不会错了

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