您好,汇缴前这个发票来就不用纳税调增了
老师好,请问一下,21年2月份我做的暂估入库90万。分录是,借:库存商品90万 贷:应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借:主营业务成本 90万 贷:库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
进项发票的入账步骤确认: 1.进项发票和货都收到,就入账;分录是 借:库存商品 100万 应交税费——应交增值税(进项税额)13万 贷:应付账款 A113万 2.销售和成本时: 借:银行存款88万 贷:主营业务收入80*1.1=99.44万 应交税费——应交增值税(销项税额)88*0.13=11.44万元 借:主营业务成本 80万 贷:库存商品 80万 3.结转税费时: 借:应交税费——应交增值税(销项税额)11.44 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)80*0.13=10.4万 应交税费——应交增值税(未交增值税)1.04万元
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
老师,请教一下,我2022年多结转了成本10万,这10万对应的收入是在2023年确认开票的。 则:2022年汇算清缴调增10万,在第30栏其他调增, 2023年分录:借:库存商品10万,贷:利润分配-未分配利润 确认收入:借:银行存款,贷:主营收入,应交税费 结转成本,借:主营成本10万,贷:库存商品10万 这样分录对吗
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?
老师,请问企业收到时拆迁费1600万,现在员工人数只有1人,注册资本做减资可以作为拆迁费汇算的支出项吗,谢谢
纳税人多缴的这个位置是1年还是3年?
老师,企业所得税季报表能在电子税务局上改吗?
老师,监理公司,我们是被挂靠方,业主把款付给我们以后需要把大部分款给挂靠方,需要挂靠方开发票,但是挂靠方没有监理资质,只能开技术咨询的发票,这种可以么?技术咨询的发票的解释是我们干的这个项目专业技术人员能力不行,需要其他专业能力强的咨询公司给予技术指导和培训。如果这样操作可行么?
老师,公司买了不动产办公室,九月份收到了发票,现在十月申报有财产和行为税采集及合并申报,这个申报要根据什么数据怎么申报来着?
工资如果当月发放当月的,这个分录该怎么写合适
老师好,企业做股权转让,注册资本2000万,没有实缴,利润负数,未分配利润是:6万多,需要交什么税?交多少,税率是多少?
西安市租房,房东开票交税是多少
电商平台税务报送哪些数据呢?
老师好,公司增加了营业范围,比如进来的是珠宝首饰,如果开票出去,那应该也要是类似的品名吧?可以开文创用品吗?
如果发票开票日期是24年1月份的,如何做分录?
您好,收到发票时把原分录红冲,再发票金额做分录就可以了,科目都不用换,