您好,(一)登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴) 我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴): (二)在退抵税费申请(误收多缴)节点,申请退税 根据系统提示,填写相关信息,提交申请表 (三)办税进度查看 在“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”

企业所得税汇算清缴因为申报错误导致多缴税款 更正申报后申请退税 汇算清缴结算退税里没有退抵税明细数据 但是误收多缴里有数据 可以在误收多缴申请退税吗?
老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
老师,您好!请问我把公司2022年12月份个人所得税申报了,税款也缴纳了 ,现在发现有错误,可以更改申报吗,更改申报税款比以前少交税额,多缴纳的这部分会退吗
增值税申报税款已经缴纳了、发现申报错了、可以更正申报么
老师,现在才发现第四季度的企业所得税申报错误了,但是已经扣款了,电子税务局已经更正不了,需要去税局大厅更正吗?汇算清缴倒是正确了
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
那我申请你说的这个然后再更改季报是不这样就不用缴纳了
还是先更改季报 按照现在季报先缴纳后期再按照你说的这个申请
您好,我们更正后不是税款少了么,多缴的税款可以退回。 您说不用缴费是什么 情况呀
我之前第二季度已经缴纳九千多了,但是按照现在更改的数据以后重新更改第二季报表这里提示要缴纳两千多的税款
或者我先作废第二季度的申报可以不,后面再重新申报 直接作废之前申报 缴纳的税款是不是可以直接申请退回了
您好,更正申报后多缴的7000再申请退税,先更正
好的 我想先更正一季度结果提示要先更正第二季度的,那我先更改二季度的在更改一季度的到时数据税务系统可以衔接上吧
您好,能的,我们把二季度的累计数申报正确,再去更正1季度,
我怎么先更正了第二季度后在更正一季度还提示这个呢
您好,知道 了,我们直接更正二季度 累计数就可以了,就是累计数是调整后的
但是按照现在数据第一季度我要缴纳比之前多一点税款呢意思现在不管第一季度了我直接在第二季度改了就可以了是不
第一季度就不管了对吧
您好,是的,可以的,所得税就是 每季度累计应交减已交的
好的 谢谢老师
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~