不能 你这样的话不就是收入小于成本啦

老师如果采购清单大部分单价比销售清单价高可以么?合同总额也是采购大于销售,这样会有什么风险
备份出口退税的退税资料,比如采购合同,送货单,销售合同,报关单。一个报关单是3月出口的,销售合同是2月的,采购合同是1月的,而我们的采购合同的货物,其实还没有全部报关出口完,这样我备份资料是怎么存放呀?需要对应不?
老师,印花税以购销合同为计税依据,我们单位的采购和销售都有发票,那可以理解为合同价为不含税的采购价和销售价之和吗?
采购合同价可以大于出口的销售合同价吗?出口合同价加上退税额合计是大于采购价的
采购合同价可以大于出口的销售合同价吗?出口合同价加上退税额合计是大于采购价的
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
这个是老板的朋友用我们公司的名义给出口的,每次都是这样。 他说采购合同价如果和售价一样,光靠退税利润就13%了。 现在很多客户知道有退税,他们会要求把退税减掉,纯利润是10%,这样就成本倒挂了
(1.1-13/113)/汇率。客户每次也都是让用这个公式算美金FOB价格。这种情况,也已经是采购合同价大于销售合同价了
像我们这种普通产品做出口的业务,能把退税全赚到,就已经是好业务了。 lb的朋友是这么解释的
那肯定不可以的 商贸退税是进项 在税务局这边,看来你们单位多退了税款
没有多退税,就是退的进项专票的税。 多退了税怎么说?
你的收入小于成本。你的收入少做了,要么就是进项多做了。 这个还没有理解吗? 收入怎么可能小于成本。
赔钱的谁去销售,他实际销售是赔钱吗?
成本加退税额是大于销售的。 现在很多客户知道有退税,他们会要求把退税减掉,纯利润是10%,退税率是13%,这样就成本倒挂了 lb朋友是这么说的
成本,不允许大于收入 不考虑退税
lb朋友认为那个退税额就是利润,赚的就是退的税 这个怎么解释?
退税不属于利润,你看下你通过利润核算吗?你自己看一下的。别人家认为你给他解释。
而且用的是我们个独公司的名义退税,那个个独还有之前年度代账公司的暂估没有冲掉, 所以我很担心。 这个要怎么给lb朋友解释? 他一直说这个很正常的,小企业很难有利润百分之十几的,也就赚个退税的钱
跟他说,收入不能小于成本。你这样的话,没法给你做了。这个退税不影响利润。
我能这样给lb朋友说嘛? 关键是是老板答应的让他朋友用我们公司名义出口,他朋友主要是想用我们公司的资金付采购款
那你们不怕查你就这样做就行,到时候提供实际业务的证明
(1.1-13/113)/汇率。客户每次也都是让用这个公式算美金FOB价格。 他这个公式是什么意思?
实际业务的证明有哪些?采购合同销售合同报关单提单这些都有 还有风险吗? lb朋友说这种情况也很常见的 就是赚个退税的钱
你好 总收入/汇率=FOB价格
他这个(1.1-13/13%)是总收入吗? 不理解这个公式是什么
不懂 这个里应该不是收入,你看一下这样出现了负数。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。