你好调增就是汇算清缴才做的 平时没法做的

老师,我想问一下,企业所得税年度汇算清缴,入账时,发票没有回来,要进行调增,请问我申报完之后,调增的数据,要进行账务处理吗?
请问去年第四季度申报纳税的时候,有些未开票收入没有申报,企业所得税汇算清缴纳税调整可以增加进去吗?
请问企业在进行企业所得税汇算清缴的时候,什么时候需要关联申报?我们公司是一个有限公司,有2个股东,分别持股80%和20%,我在进行企业所得税汇算清缴时,用报关联申报吗
请问22年12月有一笔暂估没有红冲,已经结账了,是不是可以在23年进行红冲,然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除?
老师,请问一下2022年的工资没有发完,企业所得税会算清缴的时候,是不是要纳税调增 等到2023年企业所得税汇算清缴的时候然,后再做纳税调减
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我平时做到工资里面了,但是有部分没有进行薪资申报,将来所得税汇算清缴的时候我账面的工资比自然人纳税系统多。我想请问这样的话我将在汇算清缴的时候把薪资调减,利润调增就可以了不?
可以的 可以这么做的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。