对的,是的,是这么做的

第4季度的时候,暂估了一笔费用在会计报表里面,申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票,就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候,成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填?
老师请问我20年暂估了成本30000然后21年红冲了,导致主营业务成本21年有-30000,我在进行21年企业所得税汇算清缴的时候也是要把这个-30000填到成本里面吗
请问22年12月有一笔暂估没有红冲,已经结账了,是不是可以在23年进行红冲,然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
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开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
那老师如果当时去年拿了一部分发票回来,剩余暂估的没有拿发票回我可以在今年1月进行红冲那部分未拿回发票的暂估部分吗?
可以的,可以这么做的。
那这个拿回来的发票是放在哪个凭证后面呢?拿回来的发票的日期可以是今年5月份前的吗?还没做汇算清缴
你好,红虫赞谷在做发票的这个原始凭证就是发票。
没看懂哦老师
冲暂估 然后后面又来了发票,你在做发票的不是吗?你在做发票的这个分录的时候,把它放到这个凭证后面不就行了。
不管怎么放,只要你知道具体的业务就可以了。