你好,你要做招待费都是一样的账务处理,严格来说动东西和请客吃饭的不一样。送东西的需要视同销售,借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。

以下这些费用,请老师帮我判断一下属不属于业务招待费。 1.接送客户的交通费 2招待客户的餐饮住宿费 3招待客户的香烟茶叶酒水费 4招待客户的水果饮料费 5招待客户的门票费
老师好!买烟酒送客户,陪客户请客吃饭,是做什么费用,职工福利费和业务招待费怎么抵扣所得税,专用发票可以抵扣进项吗
老师,业务招待费一定是请客户吃饭的吗,送可客户礼品可以算业务招待费吗?
老师,老板出差请客吃饭发生的算入业务招待费,如果自己用餐的餐费入差旅费吗?
请问老师,企业没有收入,一直是0报增值税,但是有很多业务招待费用(请客户吃饭\\送礼等),这种如果业务招待费用过高,需要缴纳企业所得税嘛
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用