你好!是申报实际提供服务的一方的 不是你们经理
老师,假如说我们的总经理社保是买在其他地方的,然后现在我们公司也要给总经理发放工资,申报个人所得税的时候填写劳务报酬吗?
老师,我们公司付给个人搬运费4000元,对方个人开发票给我们4000元,发票备注写我们要依法代扣代缴个税,那么账务上这些账怎么做呢,要入管理费用工资吗,申报个税是按劳务报酬所得交税吗
老师,假如我们公司社保挂到外地其他公司去买,工资个税该我们公司发我们申报,还是我们挂社保那边公司申报,她每个月会开人力资源服务发票给我们,发票金额就是社保金额加点服务费
老师,我想请问一下,这位老师说的,比如我们给招的临时工支付钱,给他申报个税。是属于劳务报酬的,他取得的本次收入超过500元,还得给我们公司开发票?
老师 我们公司搬运费请的外面临时师傅每次搬运的,由经理每次现金先垫付给他,公司收到发票报销给经理,票据送货师傅去税务开发票给我们公司,我们申报劳务报酬是申报他的还是我们公司经理的
小规模企业所得税按多少申报
老师,个人开具挖土机,给公司开具发什么名称的发票?
老师,利润表中的本期金额也是填写的是1-9月的累计数是吗
老师好,我们是房产中介公司,上面对接开发商,下面对接其他中介公司。现在有这样的情况,我们开给开发商的是推广费发票,但下面的公司开给我们的是中介服务费发票,这种情况是不是有风险?怎么解决?
企业所得税申报表中有个资产损失,那公司收不回来的款是不是也要填上,是劳务人员给他们多付了,每月都会有几千块
建筑业临时工工资直接计入工程施工-人工费,个税申报过,这个临时工工资要从应付职工薪酬过一下吗
老师你好,2025年第三季度企业所得税申报的薪酬,成本部分包含劳务派遣工资吗?劳务派遣工资我们是付给派遣公司的
100×(1+10%)3=133.1是怎么算的呢?不懂了
老师,企业实际发生职工教育经费60万,税法上的限额是68万,去年还有20万教育经费没有扣除,今年该怎么样调整呢
现在就是我们是个研发型企业,研发一款医疗器械,细胞扩增装置,然后22年到现在,因为这个研发具有不确定性,所以我一直把投入的资金进行费用化,现在上个月和这个月卖出了研发出的机器,就是有收入了,现在就是有收入,但是没有库存商品,也就是没有主营业务成本,这个应该怎么办
谢谢老师
你好!不用客气的了
他自己已经缴纳了个税,我怎么申报他的劳务报酬还要缴纳税呢
你好,其实如果已经缴纳了,有了完税凭证,你可以不用再交。