您好 不能省的哈 应该按照您前面写的顺序来账务处理的

老师 我们租赁了一个月 厂房, 我这么操作后借:预付账款,贷:银行存款借:制造费用租金,贷:预付账款,,但是该设备还没有销售,没有做到收入里面,那么我在租赁结束后可以直接结转到主营业务成本么?还是等销售设备后再结转到主营业务成本
老师好!我采购回的库存商品是100元运回途中产生20元运费,销售130元,分录是这样吗? 借:库存商品106 应交税费-应交增值税(进项)14 贷:应付账款120 售卖商品时 借:应收账款130 贷:主营业务收入115 应交税费-应交增值税(销项)15 同时结转成本 借:主营业务成本120 贷库存商品120 ,是这样没错吧
老师,你好!年前有一张发票,没收到,当时计提暂估的时候是: 借:库存商品-暂估商品113 贷:预付账款113元 结转成本: 借:主营业务成本113 贷:库存商品-暂估商品113 实际发票开票: 借:库存商品-暂估100 应交税费,应交增值税进项税额13 贷:预付账款113 现在这个成本红冲了,主营业务成本是负数13这个怎么办?
老师,我们是肉类食品有限公司,采购生猪,屠宰后,销售白条,会计分录如下:采购含运费人工费时: 借:原材料 贷:银行存款 入库时 借:库存商品 贷:原材料 屠宰时 借:制造费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 生产成本 这样的分录对吗?
老师,付厂房租金 收票前借:制造费用-租金166666.67元,应交税费-进项8333.33元,贷应付账款-**公司175000元 收票后借应付账款175000元,贷银存175000元 结转成本:借库存商品166666.67元,贷生产成本166666.67元 结转销售成本借主营业务成本166666.67元,贷库存商品166666.67元 那生产成本怎么没有对应的科目发生额让余额为0呢,我还少了一步分录吗
老师,保险公司代缴的车船税,凭什么原始凭证做帐
弥补亏损的方式,先使用法定公积金还是啥
老师您好,我们公司租个人的厂房,个人不愿开发票说没有开票的地方,我们怎么处理比较合规
外包人员的残保金是派遣单位扣除呢?还是用人单位支付?支付比例是?
只有少部分收入,收入刚只够交利息的,怎么报月季度利润表
你好老师,个体户跨区域开票,季度不超过30万,是不是不需要预缴税款?
老师,我是合伙企业。我对外投资的标的公司,卖给了A公司。先做了工商变更(3月份)。但钱款还没收到。那我申报经营所得税时,这笔收入,是在第一季度申报还是第二季度?
个体工商户有税务登记证吗
老师交营业账簿印花税摘要怎么写
筹建期拿着费用报销单报销是记其他应付款还是管理费用-开办费