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老师,这个付厂房租金: 收票前错:制造费用-租金166666.67元,应交税费-进项8333.33元,贷应付账款-**公司175000元 收票后借应付账款175000元,贷银存175000元 借生产成本166666.67,贷制造费用:166666.67 结转成本:借库存商品166666.67元,贷生产成本166666.67元 结转销售成本借主营业务成本166666.67元,贷库存商品166666.67元 这一大长版可不可以就挂应付然后支付,直接结转借主营业务成本,贷制造费用,然后结转损益借本年利润,贷主营,这个过程能节省吗

2024-08-10 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-10 10:40

您好 不能省的哈 应该按照您前面写的顺序来账务处理的

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您好 不能省的哈 应该按照您前面写的顺序来账务处理的
2024-08-10
不可以 这个费用需要在产品和半成品里面分摊 他不是损益类的科目,不能直接结转到本年利润
2024-08-09
你好,同学,少一步结转制造费用分录。 借:生产成本166666.67 贷:制造费用166666.67
2024-08-08
你好,您的账务处理没有任何问题,完全正确。直 接采购的商品对外销售,采购的时候入账应该直接计入库存商品。,后边的核算是一样的。
2023-02-15
你好,同学 结转成本不对,要按照实际库存商品价值106结转
2024-03-25
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职称:注册会计师,税务师

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