同学你好,如果金额小没关系的,如不放心可以到主管外汇局做现场报告。

境外公司既是客户又是供应商,对方经营出问题,出口业务部分不能收汇,但已经申报免抵退,同时进口业务也欠对方部分货款,债权债务能不能互抵 当做已经收汇
老师,我想问下,我是外贸的出口企业,需要到外汇管理局平台申报什么吗,平时有收到外汇,银行都会直接帮我申报了,我还要需要去操作什么吗,我听别人说要操作什么预收预付的操作
3月结汇的货款收入,计入到了预收账款。出口退税需要的单证资料,公司还在陆续准备中。但是今天3月的报税就要截止了,我把报表报上去,不影响3月结汇货款的出口退税吧?出口退税表的填写,有时间截止吗?
老师好,问下出口退税,开票,做收入,退税申报的汇率管理,都用了当月第一工作日的汇率。然后每月月末要用月末那天的汇率调整汇率损益吗?实际收到外币货款当天的汇率再调损益可不可以的?
请问小规模纳税人出口货物一直都还没有收到款,要在外汇管理局做延期收款报告吗?如果已超过了90天没有做这个报告能怎么挽救?是否会影响结汇? 还有如果国内企业出口到香港,但是香港公司的股东或董事是国内公司的法人,这种的可以申请出口退税吗?如果香港公司的股东或董事不是国内公司的法人,但是国内的大陆人,可以申请出口退税吗?
老师,我们找的兼职员工支出可以按照薪金工资申报个税吗?
货物已经出口以后,但是没有外汇, 怎么操作呢
同样的税率,但是类别开错了,叫虚开发票吗
A公司以前是制造型高新企业,没有申请进出口经营权,一直是开成品发票给进出口公司,进出口公司收到国外客户货款之后再付款给A公司!进出口公司再自己申请退税。现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样开票给进出口公司,由进出口公司退税吗?现在就是A公司想要转型,从制造变成贸易,不知道会不会对退税有影响
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?
老师,问一下,我们高新技术企业认定没通过,证书没拿到,税务局也不认可,但是会计在账上做了研发费用,这几年的研发费用都加计扣除了,现在怎么弄
请问老师公司给员工买的意外伤害保险计入什么会计科目?
老师国内员工出差补贴是否要缴纳个税?有没有相关的政策?
老师,单位制作的视频费用,记到哪个科目
购买的鲜花,开票是生产生活服务*鲜花,对吗?