你好,如果是一般纳税人的,有可能是有没认证的发票,还有一个可能就是进项大于销项,还有一个可能就是少做了计提。

老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
收到,谢谢
不用客气,工作愉快。
那转出未交增值税借方有余额是什么意思呢
你好,借方有余额,很有可能就是有留底。
我是不是做错了,我平时按以前方式做的,计提时借:应交税费转出未交增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 缴税时 借:应交税费未交增值税10000 贷:银行存款10000,是不是还漏了
哦,你的销项和进项有余额吗?如果是的话,分别结转到转出未交增值税。
有余额,就是说我做借:进项税额10000 贷 :应交税费 转出未交增值税10000,这样做对吗
你如果把销项进项都结转到了转出未交增值税,还有借方余额,那就是一定留抵押。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
那我进项和销项的金额转多少呢
发生额 结转的当然是发生额了,让进项销项没有余额呀。
分录怎么做呢?老师,我也是刚做不久不知道具体的,前面那个会计根本没做这个环节,好多都一直挂着
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
谢谢老师
不用客气 工作愉快