本年度调整的会计分录如下: 首先冲销上年度错误的分录: 借:财政拨款收入 100 元 贷:业务活动费 100 元 然后按照正确的分录进行调整: 借:其他应付款 - A 公司 100 元 贷:其他应收款 - 非税 100 元
跨年度往来单位入错账怎么调整?比如:原来入的是借:管理费用-办公费100元 应交税费-13元 贷:其他应付款A公司。实际要入的是应付账款-A公司。
老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?
33.[多选题]注册会计师对长江公司2021年度财务报表进行审计,确定财务报表层次的重要性水平为100万元。未经审计的2021年度财务报表中部分资料如下:资产总额18000万元,营业收入15000万元,利润总额480万元。2021年12月8日,长江公司将到期日为2022年2月8日的600万元商业承兑汇票贴现,贴现利息为20万元,贴现银行保留对长江公司的追素权。长江公司会计处理如下:借:银行存款580万元,借:财务费用20万元,贷:应收票据600万元。针对以上业务的账务处理注册会计师是否需要提出审计处理建议。A不需要编制调整分录B需要编制调整分录C调整分录为:借:应收票据600万贷:短期借款600万D调整分录为借:应收票据600万贷:应付账款600万
某事业单位(小规模纳税人)2月份发生经济业务如下: 3、为A公司提供经营活动服务,收费额为20 000元,按规定计算增值税税额为1 200元,收到A公司签发并承兑的为期3个月的商业承兑汇票一张,面值21 200元。 4、本年度财政直接支付用款额度1 000 000元,年度内从财政零余额账户实际支付970 000元,年末确认尚未使用的财政直接支付用款额度30 000元。 5、下年度经批准恢复上年度财政应返还额度,并用其支付有关日常业务活动费用 30 000元。 6、年末按应收账款余额百分比法计提坏账准备,当年末收回后不需要上缴财政的应收账款余额500 000元,其他应收款账户余额200 000元。此前”坏账准备——应收账款“账户余额为1200元,”坏账准备——其他应收款“账户余额为600元。坏账准备计提比例为5‰. 要求:根据以上业务编制政府财务会计分录
某事业单位(小规模纳税人)2月份发生经济业务如下: 3、为A公司提供经营活动服务,收费额为20 000元,按规定计算增值税税额为1 200元,收到A公司签发并承兑的为期3个月的商业承兑汇票一张,面值21 200元。 4、本年度财政直接支付用款额度1 000 000元,年度内从财政零余额账户实际支付970 000元,年末确认尚未使用的财政直接支付用款额度30 000元。 5、下年度经批准恢复上年度财政应返还额度,并用其支付有关日常业务活动费用 30 000元。 6、年末按应收账款余额百分比法计提坏账准备,当年末收回后不需要上缴财政的应收账款余额500 000元,其他应收款账户余额200 000元。此前”坏账准备——应收账款“账户余额为1200元,”坏账准备——其他应收款“账户余额为600元。坏账准备计提比例为5‰. 要求:根据以上业务编制政府财务会计分录
老师实际发生的坏帐双方协议达成损失计人了营业外支出,汇算清缴时这笔损失应作调增吗
老师,上面问您的盈余公积我现在重新录到2024年期初,把它补上去,应该录法定盈余公积,还是任意盈余公积呢
比如烤漆电镀,是库存商品,明细怎么写
老师,汇算清缴那里22、23年的固定资产有填,但21年前的没填,我24年调整了,那现在汇算清缴我需要把21年的填进去吗?填进去的话那折旧额是不是要把几年的加进去填写?
异地项目完工了,但是工程款未结清,这周情况要不要反馈
老师,一厂家进一原材料A,加工成B后,又进一步加工成c,尔后销售,请问会计分录如何写?
我们公司一直都出现当月支付了费用,过了几个月之后才收到发票普票,要怎么做分录啊,当月怎么做分录,收到发票怎么做分录
我朋友,给一家做赛事服务的小规模公司做代理记账,从去年成立公司到现在,他们客户给付款后,一直没要求开票,所以有150多万都做预收款,去年11月的回款也没开发票,问老板要不要开发票,老板也没回应,公户收入大进大出,进来几万到几十万不等,出去也是几万十几万,公司一直是亏损,开票交增值税老板也是心疼,只交了三个人社保,从来没发过工资,听老板说他们就是介绍资源。请帮忙看看,我朋友做记账会有哪些风险?公司有什么风险?
个体户给我们工厂加工,然后打钱是打入法人私人账户,然后用他们的公司名开票可以吗?
请问一下我们空调维修及更换空调配件 对方开票是 劳务*空调配件及维修费 这样可以吗 对方是小规模纳税人
不用以前年度盈余调整科目吗?
事业单位有这科目吗?有点的就用
有的,那是不是既要冲收入,还要冲费用呀
你借贷抵消了如果用那个科目
具体应该怎么做呀。
借:其他应付款 贷:以前年度盈余调整
我的建议不要用了,直接还反向分录
但是其他应收款就不知道咋做了
我的建议不要用了,直接还反向分录