您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

老师 小规模纳税人季度超过30万 增值税和附加税的会计分录怎么做
老师您好!请问小规模纳税人季度未达起征点减免的增值税及附加税分录怎么写
老师,小规模纳税人季报,月超过十万,季度不超过30万,免增值税嘛?免增值税附加税怎么做分录入账呢?
老师小规模纳税人减免增值税的会计分录怎么写
小规模纳税人,季度不超过30万,增值税和附加税减免的部分怎么做分录
请问收到一张单位买月饼的进项专票,怎么做分录呢
零星采购多大金额需要合同?
小规模公司上季度未开票收入50万元在本季度退款,已交的税款能退还吗?
老师请问餐饮业预付卡开成餐饮服务发票怎么办
老师,网上企业银行支付的服务费是计入财务费用吗?
老师,制造公司原材料入库财务需要哪些资料做为原始凭证呢?
我司企业是批发贸易企业,计划和a公司研发生产保健产品。a公司提供技术指导(比如提供产品具体的组成,比如xxx几克xxx几克),我司负责销售,并且我司找第三方生产,a的技术相关和我司签协议。我司找第三方生产。a和我司结算费用。我司作为一个批发贸易企业,这种费用能报么?
老师,公司收到的汽油发票大于入账金额,这个怎么去解释呢
老师建筑公司9%付款不要发票在付款对方金额里扣几个百分点合适?
请教老师:销售货物对赌协议收入业务问题:A公司25年销售800万盒药品,年收入8000万,A公司与B客户25年签订了销售对赌协议,B公司如果25销售了100万盒的药品,A公司将给予每盒2元的奖励,以货物奖励,发票折扣形式在26年给予优惠,即发货20万盒(销售单价10元,价值100×2=200万元)假设B客户于26年购买50万盒,则20万盒优惠的货物随同发货,收取50万盒的货款500万。假设B客户25年完成对赌目标。我有两个疑惑点: 1、25年增值税按8000万申报(开票金额不含税8000万,含税金额9040万,收款金额是8000*1.13=9040万,25年款到发货及开票已完成)。会计准则营业收入=8000-200=7800万,那所得税口径的营业收入是8000万还是7800万呢?(是否有税会差异) 2、25年减计200万的收入并确认了200万的合同负债,26年转销合同负债200万,又确认了200万的收入,26年是否重复确认了200万的收入?26年的收入不是应该500万吗?如果在26年确认200万收入,那么26年收入不是500+200=700万了吗?
实际上是没有扣,直接减免了,
您好,是 的,平时我们记 贷:应交税费-应交增值税 加上面那分录就平了,分录里我们没有出现银行存款
收入增加了
您好,是的,营业外收入增加了,这个没有问题呀
老师,我们小规模季度申报增值税,4月份开的发票,7月份季度申报时,已经扣税了,但是7月底把4月份开的发票红冲了,重新开了发票,是不是4-6月增值税多交了,应该怎么处理呢
您好,带上红冲发票和原来的发票,以及2季度申报表去税务大厅更正申报,自已在税务大厅更正不了的,
怎样才能防止这种情况发生呢,
还有是我红冲后,新开了发票,这样是不是对冲了,账务上调整可以吗,相当于7-9月份这个季度不交增值税
相当于这个钱是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我们从小规模到一般人,这段时间估计有退货就不要开发票嘛,不过这是理论的 ,目前这个处理就是正常的 2.新开发票是13%发票的,开不了1%了,这个没有办法的,只能多交税了
不是的,我们一直是小规模纳税人,没有达到一般纳税人级别
哦哦,对不起我以为转一般人了, 1.跨报红冲多交税,这个情况只有去税务大厅更正,因为我们想把以前交的税退回来 2.红冲后,新开了发票,那就不存在上面情况要更正2季度了嘛,2季度开票和申报是对的,只是发票开错了,我们在7月红冲又开蓝字
嗯嗯,那就没有多交税了
您好,是的是的,这样我们也不用去更正了