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老师,小规模纳税人,季度增值税的附加税减免的会计分录怎么写呢

2024-08-13 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 13:40

您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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快账用户5371 追问 2024-08-13 14:41

实际上是没有扣,直接减免了,

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齐红老师 解答 2024-08-13 14:47

您好,是 的,平时我们记 贷:应交税费-应交增值税 加上面那分录就平了,分录里我们没有出现银行存款

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快账用户5371 追问 2024-08-13 14:53

收入增加了

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齐红老师 解答 2024-08-13 14:58

您好,是的,营业外收入增加了,这个没有问题呀

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快账用户5371 追问 2024-08-13 17:45

老师,我们小规模季度申报增值税,4月份开的发票,7月份季度申报时,已经扣税了,但是7月底把4月份开的发票红冲了,重新开了发票,是不是4-6月增值税多交了,应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-08-13 17:50

您好,带上红冲发票和原来的发票,以及2季度申报表去税务大厅更正申报,自已在税务大厅更正不了的,

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快账用户5371 追问 2024-08-13 17:54

怎样才能防止这种情况发生呢,

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快账用户5371 追问 2024-08-13 17:56

还有是我红冲后,新开了发票,这样是不是对冲了,账务上调整可以吗,相当于7-9月份这个季度不交增值税

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快账用户5371 追问 2024-08-13 17:57

相当于这个钱是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了

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齐红老师 解答 2024-08-13 18:01

您好,我们从小规模到一般人,这段时间估计有退货就不要开发票嘛,不过这是理论的 ,目前这个处理就是正常的 2.新开发票是13%发票的,开不了1%了,这个没有办法的,只能多交税了

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快账用户5371 追问 2024-08-13 18:05

不是的,我们一直是小规模纳税人,没有达到一般纳税人级别

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齐红老师 解答 2024-08-13 18:08

哦哦,对不起我以为转一般人了, 1.跨报红冲多交税,这个情况只有去税务大厅更正,因为我们想把以前交的税退回来 2.红冲后,新开了发票,那就不存在上面情况要更正2季度了嘛,2季度开票和申报是对的,只是发票开错了,我们在7月红冲又开蓝字

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快账用户5371 追问 2024-08-13 18:11

嗯嗯,那就没有多交税了

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齐红老师 解答 2024-08-13 18:14

您好,是的是的,这样我们也不用去更正了

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您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2024-08-13
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借 应交税费 贷 营业外收入
2021-01-25
同学你好 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 附加税不需要计提;
2021-10-25
您好,同学, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入
2023-05-14
您好,增值税转到营业外收入附加税不用做
2024-07-04
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