您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师 小规模纳税人季度超过30万 增值税和附加税的会计分录怎么做
老师您好!请问小规模纳税人季度未达起征点减免的增值税及附加税分录怎么写
老师,小规模纳税人季报,月超过十万,季度不超过30万,免增值税嘛?免增值税附加税怎么做分录入账呢?
老师小规模纳税人减免增值税的会计分录怎么写
小规模纳税人,季度不超过30万,增值税和附加税减免的部分怎么做分录
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
实际上是没有扣,直接减免了,
您好,是 的,平时我们记 贷:应交税费-应交增值税 加上面那分录就平了,分录里我们没有出现银行存款
收入增加了
您好,是的,营业外收入增加了,这个没有问题呀
老师,我们小规模季度申报增值税,4月份开的发票,7月份季度申报时,已经扣税了,但是7月底把4月份开的发票红冲了,重新开了发票,是不是4-6月增值税多交了,应该怎么处理呢
您好,带上红冲发票和原来的发票,以及2季度申报表去税务大厅更正申报,自已在税务大厅更正不了的,
怎样才能防止这种情况发生呢,
还有是我红冲后,新开了发票,这样是不是对冲了,账务上调整可以吗,相当于7-9月份这个季度不交增值税
相当于这个钱是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我们从小规模到一般人,这段时间估计有退货就不要开发票嘛,不过这是理论的 ,目前这个处理就是正常的 2.新开发票是13%发票的,开不了1%了,这个没有办法的,只能多交税了
不是的,我们一直是小规模纳税人,没有达到一般纳税人级别
哦哦,对不起我以为转一般人了, 1.跨报红冲多交税,这个情况只有去税务大厅更正,因为我们想把以前交的税退回来 2.红冲后,新开了发票,那就不存在上面情况要更正2季度了嘛,2季度开票和申报是对的,只是发票开错了,我们在7月红冲又开蓝字
嗯嗯,那就没有多交税了
您好,是的是的,这样我们也不用去更正了