您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师,我们业务员出差给客户打车去机场的费用,可以计入差旅费吧
公司购买二手车,只有二手车交易市场的发票,这个可以入账吗?销售方未开具增值税发票,有什么风险吗?二手车交易市场开具的发票和实际付款金额对不上
小微企业应纳税额300万元企业所得税缴多少?
老师:内账怎么倒算,老板喜欢倒算
如果销售货物的价税合计金额是3450,税收十个点给销售人员算提成,经理说直接拿3450*0.1=345就是要减去的税,但是如果我们按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上边经理算的这个金额应该是税中税吧
老师,我们房开企业24年1月10号已进行土地增值税的清算,现在系统推送24年风险提示,2024年预收账款增加额5927259.6元,土地增值税预缴申报计税依据:0,产权转移书据印花税申报计税依据:7167003,现在提示预收款增加额与土地增值税预缴申报计税依据有差额,预收账款增加额与产权转移书据印花税申报计税依据有差额,这个差额是合理的吗??
麻烦问下支票是见票即付的票据,为什么还有提示付款期限
用工单位对劳务派遣员工的工资要计提吗,还是计入销售费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-工资吗
出口退税备案问题,我们前期提交备案的是生产型企业,但未进行首次认证,现在我们想改外贸,前面的报关单的退税怎么处理。
老师好,公司刚成立,怎么开通开发票的功能呢
实际上是没有扣,直接减免了,
您好,是 的,平时我们记 贷:应交税费-应交增值税 加上面那分录就平了,分录里我们没有出现银行存款
收入增加了
您好,是的,营业外收入增加了,这个没有问题呀
老师,我们小规模季度申报增值税,4月份开的发票,7月份季度申报时,已经扣税了,但是7月底把4月份开的发票红冲了,重新开了发票,是不是4-6月增值税多交了,应该怎么处理呢
您好,带上红冲发票和原来的发票,以及2季度申报表去税务大厅更正申报,自已在税务大厅更正不了的,
怎样才能防止这种情况发生呢,
还有是我红冲后,新开了发票,这样是不是对冲了,账务上调整可以吗,相当于7-9月份这个季度不交增值税
相当于这个钱是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我们从小规模到一般人,这段时间估计有退货就不要开发票嘛,不过这是理论的 ,目前这个处理就是正常的 2.新开发票是13%发票的,开不了1%了,这个没有办法的,只能多交税了
不是的,我们一直是小规模纳税人,没有达到一般纳税人级别
哦哦,对不起我以为转一般人了, 1.跨报红冲多交税,这个情况只有去税务大厅更正,因为我们想把以前交的税退回来 2.红冲后,新开了发票,那就不存在上面情况要更正2季度了嘛,2季度开票和申报是对的,只是发票开错了,我们在7月红冲又开蓝字
嗯嗯,那就没有多交税了
您好,是的是的,这样我们也不用去更正了