您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

小规模纳税人季度减免增值税怎么做分录
老师,请问小规模纳税人一季度减免的增值税要如何做会计分录?
老师,小规模纳税人季报,月超过十万,季度不超过30万,免增值税嘛?免增值税附加税怎么做分录入账呢?
老师小规模纳税人减免增值税的会计分录怎么写
老师,小规模纳税人的收入一个季度没超45万,增值税减免了怎么写分录?
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
实际上是没有扣,直接减免了,
您好,是 的,平时我们记 贷:应交税费-应交增值税 加上面那分录就平了,分录里我们没有出现银行存款
收入增加了
您好,是的,营业外收入增加了,这个没有问题呀
老师,我们小规模季度申报增值税,4月份开的发票,7月份季度申报时,已经扣税了,但是7月底把4月份开的发票红冲了,重新开了发票,是不是4-6月增值税多交了,应该怎么处理呢
您好,带上红冲发票和原来的发票,以及2季度申报表去税务大厅更正申报,自已在税务大厅更正不了的,
怎样才能防止这种情况发生呢,
还有是我红冲后,新开了发票,这样是不是对冲了,账务上调整可以吗,相当于7-9月份这个季度不交增值税
相当于这个钱是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我们从小规模到一般人,这段时间估计有退货就不要开发票嘛,不过这是理论的 ,目前这个处理就是正常的 2.新开发票是13%发票的,开不了1%了,这个没有办法的,只能多交税了
不是的,我们一直是小规模纳税人,没有达到一般纳税人级别
哦哦,对不起我以为转一般人了, 1.跨报红冲多交税,这个情况只有去税务大厅更正,因为我们想把以前交的税退回来 2.红冲后,新开了发票,那就不存在上面情况要更正2季度了嘛,2季度开票和申报是对的,只是发票开错了,我们在7月红冲又开蓝字
嗯嗯,那就没有多交税了
您好,是的是的,这样我们也不用去更正了