您好,这个是可以抵扣的,能的

想知道上一年工资多少,看借方还是贷方?
老师,年底的会计要做哪些事情,就目前2月份
25年的成本专票,26年可以继续入账么
请问老师是谁转货款到公司银行账户就开票给谁吗?
老师,查不到原因的1197.99可以放未分配利润吗?我这个分录对吗
26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税,这个里面包含了25年的年终奖,那这个年终奖属于25年对吧,发放是1月份发放的,计提是在25年12月
公司有债权债务纠纷在开庭,这期间能变更公司名称和经营范围吗
房租意向金,如何做分录
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,经办人,部门领导也鉴字了谁的责任?
我们是做电商的,领导让我把刷单的明细,平台开具的收据做进外账里面
那都出口享受增值税免抵退了,开票的发票是0税率了,还能进项抵扣吗
你们这个都是用于出口的项目吗
比如买100万原料,进项税额12万,6万进项税额加工国内产品,销项税额是15万,6万进项税额加工出口产品 ,出口税率是O,那我可以直抵扣12万进项吗,然后应交增值税是15一12=3吗
是的,这这样的话,直抵扣12万进项,然后应交增值税是15一12=3
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一15x5%这样吗
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一12x5%这样吗
上面那条打错字了
那6万出口的进项税额可以加计吗?
对,是这样做的,然后加计扣除,这个
那6万出口的进项税额可以加计吗?
那样的话就没法加计扣除了,不行
啥意思,老师我是不是没说明白
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一12x5%这样吗,这12万的进项里头有6万是用于出口货物的,我纠结这6万能否加计扣除
那不行,就是说你用加计抵减政策的话,这个6万出口的,不能享受加计抵减