您好,这个是可以抵扣的,能的

购入原材购入原材料中有一部分原材料用于生产免税产品,一级当月因管理不善,将上月购入的一批原材料损毁,并在上月进行了进项税额抵扣。那么这部分金额应该算进当期不得免征和抵扣税额的抵减额中吗?或者算进当期不可免征和抵扣的进项税额中吗?
老师: 外贸企业采购原材料,用于出口产品,由于原材料进项无法退税。 那么这部分进项,是不是需要直接转出?不能抵扣?
老师,公司新建厂房,购买的东西可以进项抵扣吗?抵扣的进项可以用于出口退税吗?为什么?
出口商品,采购原材料对应的进项税可以抵扣吗
自家公司名义出口的是属于免抵退,可以退税的,买单出口的货物属于原材料,有进项税,这种情况下,这个进项不知道能不能拿去退税用
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那都出口享受增值税免抵退了,开票的发票是0税率了,还能进项抵扣吗
你们这个都是用于出口的项目吗
比如买100万原料,进项税额12万,6万进项税额加工国内产品,销项税额是15万,6万进项税额加工出口产品 ,出口税率是O,那我可以直抵扣12万进项吗,然后应交增值税是15一12=3吗
是的,这这样的话,直抵扣12万进项,然后应交增值税是15一12=3
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一15x5%这样吗
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一12x5%这样吗
上面那条打错字了
那6万出口的进项税额可以加计吗?
对,是这样做的,然后加计扣除,这个
那6万出口的进项税额可以加计吗?
那样的话就没法加计扣除了,不行
啥意思,老师我是不是没说明白
现在有一个先进型企业进项税额加计5%的政策,那是15一12一12x5%这样吗,这12万的进项里头有6万是用于出口货物的,我纠结这6万能否加计扣除
那不行,就是说你用加计抵减政策的话,这个6万出口的,不能享受加计抵减