算当月不允许抵扣的进项 需要进项转出

因仓库管理不善,上月一批原材料全部损毁,该批原材料的采购成本是10万元(进项税额已抵扣)已经抵扣的进项税额还要用销项税额减吗
购入原材购入原材料中有一部分原材料用于生产免税产品,一级当月因管理不善,将上月购入的一批原材料损毁,并在上月进行了进项税额抵扣。那么这部分金额应该算进当期不得免征和抵扣税额的抵减额中吗?或者算进当期不可免征和抵扣的进项税额中吗?
那当月因管理不善将上月购入原材料损毁的金额。(已在上月进行了进项税额抵扣。)这一部分金额算到当月不可免抵的进项税额中吗?
购进原材料一批取得增值购进原材料一批,取得增值税专用发票价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。出口货物税率为13%,退税率为10%。请问当期应纳税额为多少?
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。我的问题是,当期应纳税额怎么算,我不会
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
老师我报个税时有人四月初离职 但工资3月已经结清 添加离职时间可以写3月31号吗?要不报不了个税
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?