你好!公司需要开的。以公司开的发票来报税 这个你是只能抵2.6万吧,不能全部抵减了吧

请问我单位购入一辆25800二手车,开了二手车销售统一发票,请问完整账务处理怎么做,这个发票可以用来抵扣哪些税呢?
老师。我们公司汽车店购进的一批汽车。我收到我们这二手车交易市场开的二手车销售统一发票是汽车店所在地的车牌号 现在已经过户了同时开了过户的费用票。已经换成我们这车牌号了。我想问一下我能拿这二手车销售统一发票(发票上车牌号是过户前的)和过户费用票入账吗
1.请问下车抵账,已经开了二手车统一发票过户了,公司需要开销售发票吗?2.以哪个金额报税呢?二手车销售统一发票吗?3.货款是407545;二手车开的发票是2.6W.;这样抵货款怎么处理?老板帮忙一一解答
1.请问下车抵账,已经开了二手车统一发票过户了,公司需要开销售发票吗?2.以哪个金额报税呢?二手车销售统一发票吗?3.货款是407545;二手车开的发票是2.6W.;这样抵货款怎么处理?老板帮忙一一解答
公司转让二手车,二手车销售统一发票上面没有税额要交增值税吗,如果要交的话交多少,公司8月开票已交税,电子税务局有张二手车销售统一发票,是转让同一辆车,但是两张发票金额不一样,增值税怎么处理申报呢
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
这个车是2020年买的,买的时候就是40多万,只不过过户对方不想交那么金钱估计,所以让少开
你好!这个税务局估计不会认可了
老师,你先讲讲具体怎么账务处理,还有如何开票交税。
你好!你们做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应付账款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 贷:营业外收入