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老师晚上好,请问一下,内账确认收入是根据出货确认收入,外账是根据开票和报关单确认收入,请问这个应收账款余额怎么核对?这个无法一致吧?

2024-08-15 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-15 21:32

您好,这个的话,是无法一致的,这个是不好核对的整体

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:33

当月的收款和开票可以核对吗

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齐红老师 解答 2024-08-15 21:34

当月的可以,这俩相差可以对出来

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:35

报关单是上个月 开票是这个月 这个怎么核对

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:36

没有在同一个期间怎么核对

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齐红老师 解答 2024-08-15 21:38

没有在同一个期间,这个除非是报关单的时候,就先记录一下这个内容的

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:39

那意思就是说不能核对是吧

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:42

这个应收账款余额的差异是没办法核对出来的吧

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齐红老师 解答 2024-08-15 21:48

对的,这个的话是没法核对的这个是

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快账用户2530 追问 2024-08-15 21:50

好的明白谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-15 21:50

不客气的,早点休息这个

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您好,这个的话,是无法一致的,这个是不好核对的整体
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