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老师 您好 我现在碰到一个问题 我是销售方 5月份开具了发票给客户 7月份客户做了退款 发票也做抵扣了 现在税务上要怎么处理啊

2024-08-16 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-16 11:24

你原分录红冲5月的销售分录就行

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快账用户6420 追问 2024-08-16 11:24

不需要开红字发票了吗

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齐红老师 解答 2024-08-16 11:27

需要开红字发票才能减少收入

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快账用户6420 追问 2024-08-16 11:28

那就是我当时开票了10000,对方退款了3000,我只要开个3000的红字发票就行了?

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快账用户6420 追问 2024-08-16 11:29

这是我作为销售方做的事 是吗

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齐红老师 解答 2024-08-16 11:31

是的,就是那样处理的

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你原分录红冲5月的销售分录就行
2024-08-16
你好,这个你借,主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额贷,或者其他应付款。
2025-04-22
同学你好 红冲就可以了,申请红字发票信息表开红字发票然后重新开就行了
2021-01-27
你好 开红字发票  给对方 做原来一样的分录  金额负数 
2020-11-02
是的,对方先开红字信息表,你们再开红字发票
2021-04-13
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