你好,单位没有钱吗?
公司平时一些零星费用,餐饮办公用品都是老板个人支付的,没有走公账,账上一直挂着其他应付款,账上没钱再不用还钱的情况下,如果把其他应付款核销了
老师您好,代理记账公司记账法,每个月采购或其他部门的费用票当时老板都通过微信支付给他们报销了,月底费用票到代理记账公司时,他们分录:借现金待其他应付~老板(实际没有借谁的现金),然后借费用贷现金,累计几年下来结果其他应付欠老板几百万了,长期挂着有问题吗?有问题的话又该如何冲平呢?
注销公司 以前费用都是老板垫付的 挂在其他应付款了 那注销挂账该怎么处理
老师,其他应付款挂的老板的钱特别多,但是账户没钱,未分配利润负数,该怎么办,如果公司要注销 这个该怎么处理
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师,你好,是日本的杂志,发生在日本的,现在需要开发票给国内的公司,是0税率呢,还是6%的税率呢?
老师,现在外账公司做员工工资表,是真实的吗?如果不是真实的,会有什么后果吗?一般有人查吗
正常商品销售溢价范围是多少的,就是超出进价的范围
老师您好,您有会计继续教育的网址吗,谢谢老师
老师您好,请问哪位老师跳过小规模国际货代的增值税申报表?想问下免税的国际运输服务收入填在哪一行?
老师你好,我们是做快递分练的,大多是人员工资,可以直接做借主营业务成本,贷,应付职工薪酬吗
老师您好,税务上现在预警我24年成本账上和电子税务局不一致,就是我账上申报的都是按1088万元申报的,但是我电子税务局是788元,然后中间有个300万的差额,税务现在要求我列示明细,然后我查出来是因为我24年入账了23年的材料票,但是现在有个原因是我23年入到24的成本票实际要比查出来的这个差额大,就是时间差额300万,但是我查出来23年的发票有350多万,老师这是什么原因呢
老师,您好,我公司在招聘了一位员工,是外地的,然后社保,公积金交到我公司所属地址,这位员工在他们当地用不了,说是要在他们当地找个人力资源代交社保和工资,像这样的话,会不会有风险,我们工资又怎么处理?,
我想问下,残疾人保障金怎么申报
老师好!上个月开的发票,客户这个月作废,没有抵扣,怎么做账呀?如果抵扣了怎么做
不是没钱,是公司懒得走公户,买个办公用品,空调或者水电费都不用公户的
现在还钱给个人就可以了。公户支付,借其他应付款贷银行存款。