您好,这个的话,是7月做7月的账,做当月的就行

老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师请问7月因要作废一张发票,在发票上写了作废,但在开票软件里没有作废,7月我还是做了销售收入,同时也做了结转成本,8月分我做了红冲发票,8月账里要不要把成本做负数?
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
6月份开了销售发票,7月份才发货,款项还没收到,可能7月也可能是8月,6月还没法算成本,但7月要申报增值税,有开票记录了,这种情况收入是做几月?
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
不太懂你的意思,是7月做账:计提7月的收入和成本吗
对的,是7月做账计提7月的收入和成本,这个意思
但是7月的成本和收入要8月才能算出来,这个时间做账还没和商家结算出来
但是收入是知道的是吧,如果都是这样滞后性的话,需要8月才可以填7月的
每个月都是下月结算出上月收入成本,就像工资下月才能算出上月金额,但这个成本要与多家结算,需要很长时间,能够8月做7月的成本、收入账吗
嗯对,能够8月做7月的成本、收入账 但是尽量在15号之前做好
我的意思是把7月的收入成本做到8月的账里面,这样成本收入才是准确的
可以啊,我理解你的意思,你这个做法月允许
我不是说8月15日前把7月的收入成本做到7月的凭证里,而是把7月的收入成本做到8月的凭证里,相当于7-9月的凭证做的是6-8月的收入成本,这样对所得税有影响吗
这个是没有影响的,可以是7-9月的凭证做的是6-8月的收入成本