你好,应付职工薪酬,他是贷方余额借方减少贷方增加贷方余额的就是在贷方正数显示。 本年利润它是在未分配利润里面,因为他是借方是亏损的,所以用负数表示。

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
您好老师有个问题想咨询一下,我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的,但是再加上利润表后,就显示不平了,不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理? 我按老师的方法做了一张凭证,然后显示资产负债表不平衡了,借:管理费用 -2000,借:应交税费_待认证进项税2000
我们公司注册资本200万 实缴65万 我现在一个人花了180万要购买另外一个人75%的股权。账面净利润350万 我是按照多少一股买的股权呀
老师,请问一下从哪年开始一般纳税人认证专票没有时间的要求啊?我有账22年的海关缴款书,不懂还可以抵扣嘛
老师,我们24.3月份卖车按照114000申报了税,今年12月税务局核定30w卖车收入,叫补差价部分,但是我们实际卖不到那么多,我们做账怎么做,做了应收账款差价部分186000也收不回来呀,
老师,开建筑服务发票公司是一定要有哪些资质呢?
老师,请问一下2022年11.24收到的海关缴款书现在还可以抵扣嘛?一般纳税人的。认证没有期限是从什么时候开始的啊?
您好我们就是一家公司我们买回来的棉粕直接销售开发票时可以申请免税吗
无人机的研发也要建立研发费用辅助账吗
老师好,我司收到一批评估价值的产品,作为注册资本金,应该如何做账呢?还需要做哪些工作呢?
老师,请问平时报租赁合同印花税都是减半,那报施工合同印花税是不是也是减半呢
老师你好,之前年度公司付过一笔钱给材料公司,后来材料公司注销了,发票都没回来,今年材料公司的法人把钱转回来我们对公账户了,我之前的分录是借应付账款-XX材料公司,贷:银行存款,那我现在他们法人把钱退回来了,我需要写什么备注,怎么做分录呢?