你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数,请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢?可以不管它,直接到2023年再结转成本吗?这样会不会有被税务稽查的风险呢?
老师:周末愉快! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师点了还是税务重新计算怎么回事
老师,股东投资款要交个人所得税吗?
老师,我们是做美团旅游,酒店行业,用什么财务软件比较好呢?
老师点了图二图三最后还是图一
一般纳税人建材公司可以来水泥制品6个点的普票吗?
老师好,我有一家个体户今年1到6月份一直没开票也没申报只做零申报,从7月开始开票报税,可是收到1到6月份的款并且需要开票,我该从哪做账,具体操作如何做,我们使用小企业会计准则
请问下工会经费,老板不肯交了,但现在8月所属期已经在申报清册里了。不申报有什么影响吗?公司工会证书也已经过期了
老师,权益法调整被投资单位利润时,对于评估增值需要考虑时间权重吗?对于这个题来说,固定资产评估增值400万,当年确认40万,如果投资时点是1月1日就是减去40万,如果投资时点是7月1日,就减去20万,是这样吗?
老师,我想问一下,就是小规模纳税人,他是额季度开票30万的话,他是免增值税,然后年度开票呃五百五百万内是交按1%交税,对吧?然后我现在就是需要开一个300多万的票,300万左右的票,我可以前面三个季度开九十万,然后就不用交税,然后剩下200多万,在最后一个季度开,然后按1%交税,可以吗?
老师,我公司是便民市场,主要收入收取商户租金,我公司是小规模公司,小规模公司租金税率是5%吗,有免征税政策吗,这个月我公司收租金收了1558400元,请问老师增值税怎么计算,入账科目怎么入,怎么写
老师昨天的问题还没回复我啊
你好!昨天那一个问题?