你好,把7月份的冲掉,8月份重新做,票放到8月
姐麻烦还有个问题问您 这是我们7月份做的凭证 直接付款了 管理费用包涵进项税了 8月收到发票已经抵扣了 这个月领导非要用税冲减管理费用 这个账怎么做
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
老师好。我们给别人付款账期几个月的都有,6月的费用,7月开票了.8月付款。我6月计入成本,要是发票放7月凭证里的话,那我8月份就不能拿发票付款了呀?
你好,我现在有个食堂,需要提供食堂专票,税票是怎么扣的,还有我的公司现在只能开普票,那怎么才能够开专票
会计继续教育我的信息用户类别怎么是行政事业单位,可以改吗
老师一般纳税生产制造业,增值税税负率一般多少啊,怎么计算
计提社保的分录怎么写? 银行实发是7798.65。 公积金是个人部分500。 社保个人承担部分2274.25 这个分录应该怎么写?
立项模板这种有吗 是自己内部的吗
老师,公司在准备注销,但是其他 应收款在法人名下,这个应怎么处理(法人不可能也没有钱把这个钱退了)
老师,3月收到的专票,进项税额已经抵扣,5月发现规格型号有误,金额无误,销售方作废后开了一张金额相同的蓝字专用发票。这种情况需要做进项税额转出吗
老师 我有一家个体户 这个季度开票不含税金额20万 进项票才17000,我要是没有其他进项啦,我需要交多少个人经营所得税?
你好老师,我公司购买货物支付80万元,收到库存商品75万元,收到进项发票60万元如何作分录
关于软件即征即退,进项分摊备案表如何做
天啦,那好多这样的,又不是做的暂估入账,那些工作量大哟
就相当于是做的暂估入账,因为没来发票就做上成本费用了