您好,前面开了7W,后面又开了8W吗?

老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
我现在的单位是做工程的,去年7月刚刚成立。现在是这么个情况,之前的会计在12月开了一个500万的发票。但进项票和费用少,所以企税要交大四十万。后来找的一个老会计,给调到只交了100多,而且这个老会计是调的费用,我不知道该怎么办了
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
您好,前面开了7W,后面又开了8.6W吗?
总共86000元 我们支付了7万 我把7万计入在建工程了 还转入固定资产了 ,开始折旧了,这个月转了16000 元 我才反应过来 没支付万呢, 对方目前一张发票都没开呢
这个没入的,你直接费用化就可以
前面入的就正常折旧
后面发票进来怎么做?我之前做的借 在建工程7万 贷 银行存款7万
借:管理费用
贷:银行存款
你入这个就可以
就是后面发票来了就不用做账了 是吧 ?
后面收到发票这样做
关键发票最后面才来 目前最有一笔168 00 都支付了
这个你先计入到
借:预付账款
贷:银行存款
最后一笔这个16800 吗?
之前的记错了就不管了 是不
开了发票进来我直接按照16800 做到制造费用 那附的发票是86800 的发票
这个没事,你在后面备注下
86000的发票 是吗 这样可以不
备注什么内容
意思是少开了800块钱吗?
不是 总价款是86000 我给你打错了
这个你附后面,备注下前面入固定资产了
在凭证摘要哪里写吗
是的,是的,在这里备注下
OK 感谢老师
不客气,很高兴为你服务