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老师 我之前有一个环评费用计入在建工程了 7万元 而且转入固定资产了我现在才知道这个费用还有几万没转呢 ,后面人家给我要是开了86000元发票我怎么做账呢

2025-12-18 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 11:53

您好,前面开了7W,后面又开了8W吗?

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:53

您好,前面开了7W,后面又开了8.6W吗?

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快账用户9590 追问 2025-12-18 11:56

总共86000元 我们支付了7万 我把7万计入在建工程了 还转入固定资产了 ,开始折旧了,这个月转了16000 元 我才反应过来 没支付万呢, 对方目前一张发票都没开呢

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:59

这个没入的,你直接费用化就可以

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:59

前面入的就正常折旧

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快账用户9590 追问 2025-12-18 12:12

后面发票进来怎么做?我之前做的借 在建工程7万 贷 银行存款7万

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齐红老师 解答 2025-12-18 12:12

借:管理费用
贷:银行存款
你入这个就可以

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:04

就是后面发票来了就不用做账了 是吧 ?

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:08

后面收到发票这样做

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:15

关键发票最后面才来 目前最有一笔168 00 都支付了

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:23

这个你先计入到
借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:30

最后一笔这个16800 吗?

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:30

之前的记错了就不管了 是不

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:31

开了发票进来我直接按照16800 做到制造费用 那附的发票是86800 的发票

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:32

这个没事,你在后面备注下

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:32

86000的发票 是吗 这样可以不

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:32

备注什么内容

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:34

意思是少开了800块钱吗?

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:34

不是 总价款是86000 我给你打错了

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:34

这个你附后面,备注下前面入固定资产了

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:35

在凭证摘要哪里写吗

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:37

是的,是的,在这里备注下

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快账用户9590 追问 2025-12-18 13:48

OK 感谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:50

不客气,很高兴为你服务

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您好,前面开了7W,后面又开了8W吗?
2025-12-18
 你好  那固定资产已经使用了 可以就转固定资产 只是没有发票 这个折旧不可以税前扣除 现在有维修 可以正常做账抵扣的 这个修缮如果是大修 增加固定资产的价值 计入在建工程 转固定资产 这部分有票的折旧可以税前扣除 如果不符合资本化的话 大修可以计入长期待摊费用 分36个月摊销 如果不是大修 可以计入当期损益
2023-07-16
你好 1;      你们租赁回来 做专修的; 这部分  计入长期待摊费用 ;对的;  去调整分录   
2022-11-11
借在建工程贷固定资产 借固定资产贷在建工程 折旧也补
2023-07-18
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
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