同学,你好 不退发票给销售方,是销售方给你们红字发票

我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
我们是购买方需要跟厂家退货,对方让我们开红字发票信息申请表,退的货都是上半年的,里面有3张发票涉及了本次退货,进项发票都抵扣了,我们申请的时候就勾选的是已抵扣,把要退的货做了红字申请,但是对方说不能开在一起,涉及几张发票就要申请几张红字信息表,我想问下正规流程是这样的吗,还只是他们想让我们分开来申请
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
然后我方再做进项税转出吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
请问老师,我方是购买方已经全额抵扣进项税了,也是由销售方开具红票吗?开的红票只是针对退货的部分开吗?
同学,你好 是的,购买方做红字信息表,销售方开具红字发票
具体流程是什么呢?先是购买方做红字信息表,然后销售方开红字发票吗?购买方仅针对退货的金额做红字吗?
同学,你好 先是购买方做红字信息表,然后销售方开红字发票吗? 是的 购买方仅针对退货的金额做红字吗? 是的
那抵扣联还用退给销售方吗?都做到凭证里了
同学,你好 不用退给销售方
请问进项税转出什么时候做,是收到负数红冲发票做吗?对方是给一张-20万的发票给我方吗?
同学,你好 收到负数红冲发票再做
请问老师,不是数电发票也能做部分冲红处理吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的
就是我们部分退货,能让供应商给我们把全部进项票冲红,重新给我们开一张进项票吗?就是比如,销货方卖给我们100件商品,我们退货20件,剩余80件我们正常销售,正常应该是申请部分冲红对吧,那可不可以把100件商品的进项票全部冲红,后面再给我们开一个80件的商品的发票呢?
那可不可以把100件商品的进项票全部冲红,后面再给我们开一个80件的商品的发票呢? 是可以的
但是我方已全额抵扣了进项税,也可以重新全部作废重新开具吗?
同学,你好 可以全部冲红,再重新开具发票
请问老师,全部冲红的情况下,收到冲红发票的当月做进项税转出吗?
请问原来的发票全部都做到凭证里了,就不用退给销售方了吧。
同学,你好 嗯嗯,是的