这种情况下提前开具销售发票不太合理。 从税务和财务的合规角度来看,通常销售行为的成立应该是在商品的所有权主要风险和报酬已经转移,或者服务已经提供。在您描述的情况中,产品尚未开始生产,意味着商品的所有权主要风险和报酬还未转移给甲方。 然而,如果甲方确实有迫切的需求并且您决定为其开具发票,需要注意以下几点: 1.税务风险:提前开票可能会导致税务申报上的复杂性,需要按照开票金额及时申报纳税。 2.合同约定:查看双方签订的合同中是否有关于开票时间的特殊约定。 3.未来纠纷:可能会存在未来在产品交付、质量等方面产生纠纷时的潜在风险。

老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,我公司是贸易公司,在生产企业代工,签订的是销售合同,合同注明了结算方式即原料+加工费+损耗。因对方企业有供应商及原料准入系统要求,所以部分原料我方提供(这部分原料发票对方不好入账)对方以实际结算价开具成品发票给我们。想问下老师,我们可以拿代工开的成品票和手中原料票吨位和金额叠加下当成成品对外开票销售吗?
宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下:(8)15日,销售甲产品一批,开具专用发票注明价款500000元,增值税65000元。同时,以银行存款替购货方垫付运费4000元,运费发票已转交购货方,款项尚未收到。(9)16日,某购货单位将甲产品一部分退还给宏达公司,价款为110000元,增值税额为14300元,公司已开具负数发票,退货款以银行存款支付。(10)18日,以新研制产品向某公司投资,该批产品生产成本为200000元,无同类产品售价。(11)20日,销售乙产品200件,每件标价为不含税单价1000元,给予对方提供八折优惠,并将折扣额与销售额开在同一张发票上,同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。(12)23日,由于管理不善仓库丢失乙产品一批,生产成本10000元,其成本中耗用原材料比重为60%。编写会计分录(虽然题目不完整,但是只需要写这几个的会计分录,不影响,谢谢老师!!)
甲公司对存货找照单项计提存货跌价准齐。2019年1月31日.甲公司存货中包括1504甲三品.50件已产品和300味去们用干生产己产品的入型号钢村。150件甲产品和50件己产品的单位我算战本均为120万元。共中、该公司对150件甲产品然订有不可热销的销售合同•每件产品的合同价格(不含增後税)为150万元•市场价格(不含增货税了瓶期为11S万元这公司对50件巴产品没有然订销售合同。我期拜件市场价格(不舍地优税,为1I8万元。每件甲产品、己产品技期发生的销售花用及税金均为2万元。300吃入型号锅行的单位成本为20万元、可用于生产60件乙产品。将入型专锅村加工成己产品。我件还香要北他费用5五元。很定企业对300吃入型号钢村生产的乙产品没有签订销售合同。甲公司出京对上北各顶存货未计提存袋跌价准益,【要求】裕摇兴料计算上达存货的期米可交現净货和应计提的存货跌价准益.并进行相应的陈冬处理。
甲公司对存货找照单项计提存货跌价准齐。2019年1月31日.甲公司存货中包括1504甲三品.50件已产品和300味去们用干生产己产品的入型号钢村。150件甲产品和50件己产品的单位我算战本均为120万元。共中、该公司对150件甲产品然订有不可热销的销售合同•每件产品的合同价格(不含增後税)为150万元•市场价格(不含增货税了瓶期为11S万元这公司对50件巴产品没有然订销售合同。我期拜件市场价格(不舍地优税,为1I8万元。每件甲产品、己产品技期发生的销售花用及税金均为2万元。300吃入型号锅行的单位成本为20万元、可用于生产60件乙产品。将入型专锅村加工成己产品。我件还香要北他费用5五元。很定企业对300吃入型号钢村生产的乙产品没有签订销售合同。甲公司出京对上北各顶存货未计提存袋跌价准益,【要求】裕摇兴料计算上达存货的期米可交現净货和应计提的存货跌价准益.并进行相应的陈冬处理。
老师 ,你好,请问评估公司报告被协会抽查,评分为B级,公司给的600元奖励,应该怎么入账?
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作