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老师,电网公司要购买我们的设备,评估的原值跟我们的不符的话,要按照人家评估的价值来开票,中间差额怎么来做账务处理。

2024-08-20 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-20 14:07

销售的金额大还是评估的金额大?

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快账用户1012 追问 2024-08-20 14:09

我们的原值大,评估金额小

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快账用户1012 追问 2024-08-20 14:09

是公司的固定资产

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齐红老师 解答 2024-08-20 14:10

你好,差额的那一部分做销售费用。

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快账用户1012 追问 2024-08-20 14:12

销售费用?

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齐红老师 解答 2024-08-20 14:12

借银行存款 销售费用, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,相当于是赠送的。

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2024-08-20
有发票按市场价的话不需要评估,按发票入账就可以了
2021-07-20
你好!是股东垫付款吗?
2020-12-10
同学你好 那有发票吗
2021-06-21
你好,不是根据净值,是根据评估报告的金额入账的,做盘盈, 借固定资产贷以前年度损益调整 这样做 然后借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2020-08-19
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