员工拿来的普通发票报销差旅费和客户招待费,可以从公账直接转账给员工私人卡
请问一下员工报销款可以直接在基本户转员工工资卡上吗?比如汽车加油费、办公用品费、业务招待费、差旅费报销等,都有普票和电子发票的
老师,员工出差的误餐费可以直接入差旅费吗?还有员工的私车公用,按公司的文件,1元 1公里,拿发票回来抵消,如果发票130元,公里数120公里,那么只按120元给员工报销,这120元也是直接入差旅费,可以不
请问员工报销款,有些没有发票的,可以直接从公司账户转给员工私人报销吗?可以的话怎么做账呢?
员工报销油费,招待费,可以根据发票,直接从公账转入员工的账户上吗
老师,上午好!员工拿来一张1.2万元的餐饮普票来报销业务招待费,我这边是现在支付给他好些,还是从公司基本户账户转给员工个人卡上好些呢?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
如果拿来了5笔报销,我可以一次性一起打款出去吗?
可以一次性一起打款出去
真的不需要分类别打款吗?比如差旅费一起打款,客户招待费一起打款
不需要分类别打款的