你好,不需要的,不用进项转出,你需要正常缴纳增值税的。

老师,不得从销项税额中抵扣的进项税额,但是可以在所得税前扣除,会计账务处理是 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 企业所得税前扣的就是管理费用吗
老师,这个月进项税转出95万,除了进项税需要转出,当初根据进项税发票列支的成本或者期间费用税务局不承认,不允许所得税前扣除,让补企业所得税,请问我需要怎么计算这个企业所得税
老师,您好,请问未注明旅客信息的出租车发票的进项税额不得抵扣,那他可以作为公司的成本费用,在所得税前抵扣吗
过路过桥费,需要本公司得车辆才能抵扣进项税吗?员工开自己得车出差,取得的过路过桥费票,可以抵扣进项和税前扣除吗?
老师,公司名下的车卖给私人需要交哪些税?之前抵扣的增值税要不要进项转出?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
以前抵扣的进项税不用转出,针对这次卖车,正常缴纳增值税,附征税,印花税,企业所得税就行了吧!
是的,对的,是这么做。
哪种情况,需要已经抵扣的进项税转出呢?
你好,后期改变用途的
老师能举个例子吗?
你好,一开始我是办公用的,后来用在职工食堂了。
还是没太明白
你好,职工食堂使用的是福利费,这个福利费不允许抵扣增值税吧?
福利费不允许抵扣,那是不是就应该进项转出了?
老师,我公司买的米面油,对方开增值税发票,公司能抵扣吗?用于哪种情况能抵扣?哪种情况不能抵扣呢?
不能抵扣 你销售出去可以抵扣。
你好,老师,如果公司车折旧的只剩下一个残值,是不是按照残值开个发票卖出去就行了?
按照市场价格来,你残值率没有了,但不一定代表市场价格的,因为你的车折旧4年5年的,实际这个车能使用10年。
我现在按照5%残值开对应金额发票卖出去,行吗?
可以的,可以这么做的。
行,如果车辆不卖,自己直接当废品卖了,行不?不过,车辆在公安系统一直在公司名下,这个咋处理呢?
你得有报废的证明。这个报废的证明不是自己说报废就报废,需要车管所出,而且,你这个车就不能流通。
一车它是有一个车架号的,
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快