你好,不需要的,不用进项转出,你需要正常缴纳增值税的。
老师,不得从销项税额中抵扣的进项税额,但是可以在所得税前扣除,会计账务处理是 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 企业所得税前扣的就是管理费用吗
老师,这个月进项税转出95万,除了进项税需要转出,当初根据进项税发票列支的成本或者期间费用税务局不承认,不允许所得税前扣除,让补企业所得税,请问我需要怎么计算这个企业所得税
老师,您好,请问未注明旅客信息的出租车发票的进项税额不得抵扣,那他可以作为公司的成本费用,在所得税前抵扣吗
老师,税务局要求将前年和去年发生的柴油进项转出,并不得抵扣,要求我们调增企业所得税。我想问一下,12月的季报如何调增企业所得税?(具体在报表中填写在哪一栏)
过路过桥费,需要本公司得车辆才能抵扣进项税吗?员工开自己得车出差,取得的过路过桥费票,可以抵扣进项和税前扣除吗?
老师,您好!请问一下我们本来预计建设楼栋的征地费放在了在建工程-公摊费用,后面由于各种原因没建楼的费用,我们应该怎么冲平这个在建工程科目呢?能否直接转费用?
企业所得税申报表里:已记入成本费用的职工薪酬包括哪些
从企业微信提现100到银行账户,手续费1元,到账99元,这个现金流量怎么做
老师,我司是家有限合伙企业。对外投资了B公司100万元。现在把B公司的股权转让给C(自然人)150万元。那投资收益就是50万元,现在填报经营所得税A表。收入总额这栏是填100万元。还是50万元。
老师好,以前年度的餐费发票已经报销的,现在要剔除出来、会计分录是不是借 其他应收款,贷以前年度损益调整呢
老师,公司买卖股票,财务需要根据什么凭证入账?
企业盈利了就要计提盈余公积吗?
老师,易税通是你们公司的吗?刚刚有易税通的人联系我,说是会计学堂的
年纳税总额包含缴纳的进口关税和进口增值税嘛?
印花税的计税金额怎么统计?
以前抵扣的进项税不用转出,针对这次卖车,正常缴纳增值税,附征税,印花税,企业所得税就行了吧!
是的,对的,是这么做。
哪种情况,需要已经抵扣的进项税转出呢?
你好,后期改变用途的
老师能举个例子吗?
你好,一开始我是办公用的,后来用在职工食堂了。
还是没太明白
你好,职工食堂使用的是福利费,这个福利费不允许抵扣增值税吧?
福利费不允许抵扣,那是不是就应该进项转出了?
老师,我公司买的米面油,对方开增值税发票,公司能抵扣吗?用于哪种情况能抵扣?哪种情况不能抵扣呢?
不能抵扣 你销售出去可以抵扣。
你好,老师,如果公司车折旧的只剩下一个残值,是不是按照残值开个发票卖出去就行了?
按照市场价格来,你残值率没有了,但不一定代表市场价格的,因为你的车折旧4年5年的,实际这个车能使用10年。
我现在按照5%残值开对应金额发票卖出去,行吗?
可以的,可以这么做的。
行,如果车辆不卖,自己直接当废品卖了,行不?不过,车辆在公安系统一直在公司名下,这个咋处理呢?
你得有报废的证明。这个报废的证明不是自己说报废就报废,需要车管所出,而且,你这个车就不能流通。
一车它是有一个车架号的,
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快