你好!指的是增值税还是企业所得税多扣除了?

我们是服务性高新技术企业,现在填报22年度汇缴,加计扣除变成100%了吗?
我们公司是高新技术企业建筑行业,企业所得税申报表7.1行加计扣除是应该选哪个
我们公司今年有研发费用26508248元,那我研发费用加计扣除减免税是多少呀,怎么计算的,我们是高新技术企业
我们是高新技术企业,税务局说我们23年加计扣除多报了,这个我该怎么自查呢
老师您好,我这边新接手的高新技术企业,税务局让我们准备23年享受加计扣除政策的资料,但是我这边才接手,怎么看公司有没有享受加计扣除的政策
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
是增值税
你好!你们加计扣除是按5%计算的吗?核对一下你们各期申报表中的加计扣除表数据和税率
对的是5%,已经查了一下,没多扣,税务局还是跟我讲多扣了
你好!和你们税管员沟通一下,是不是有任务?
沟通了,那个税管员只说让我们自查
他这个加计扣除是23年10月份申报的,当月是不是不能加计扣除的
你好!按规定符合条件当月就可以,你们当前状态怎么是待审核?