你好这里不妨碍的已经退税了
我是生产型出口企业,2月开具出口发票,下个月申报2月的增值税,那我4月还来得及退税吗?因为不是有郑策说,生产型要次年的4月前退完吗
生产型出口企业本月外销没有出口也未开发票,但是在本月发现之前月份有笔外销的发票开票有误,要冲红,但是正确的发票已在上个月开好了!那就是增值税申报表上体现的是免抵退那里是负数了,这样会有什么影响吗
生产型出口退税企业,1-2月申报免抵退税,已退税。3月份后发票开具的出口发票客户名称有误,冲红重新开具。一般是有影响吗?
你好,请问生产型出口退税企业,开具出口发票已退税,后续发现开票客户名称开错,可以直接红冲重开吗?
我司是生产型企业,出口免抵退税有两个问题需要请教一下:1、我们出口是人民币出口,进行免抵退税的时候美元汇率是必须要填写的吗?因为汇率原因造成1分钱的差异有没有影响?2、免抵退税申报期和增值税的申报期是不是必须一致?我司是3月份申报的的出口销售额,当时开票额度不够,申报的是未开票收入,后面开票之后才进行免抵退税申报
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
是的,已经退了,我是生产型的,金额报关单那些资料全部一致 就是开票时客户名称没注意,看错客户了。但是我免抵退税申报明细表上面有发票号码,我需要怎么做?
这个已经退税就改不了了明细表
是的。那做单证备案是要配正确的发票,那我是正确的和错误的一起装订么
是的只能是和错误的一起了