你好,不妨碍的,这样改了才对
老师你好!上月有正常销售开具发票20W的样子,另外就是上月因为有一笔销售换货,而开具的红字发票和正数发票,我们也收到了我们的供应商开具的负数发票和正数发票,但由于口罩原因,我们上月的负数发票已全部开具,但是正数发票因为被封在家,还有30W没有开具出来,导致12月报11月税金的时候,有产生留抵税,这种会有税务风险吗?
一般纳税人企业,上月开了一份70万的发票在本月冲红,但这个月没有开过销售发票,如果冲红就会出现销售负数,请问这情况申报增值税是否会出现异常?
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
老师,12月份材料发票已经抵扣认证了,现在发现发票开票有误,这个月发票被红冲了之后,是不是下个月报税就会产生转出未交增值税了呢,那我们就把这张重开的发票再次抵扣就平了吧?账务处理第一笔业务是红冲掉这张发票,第二笔业务分录是进项税额转出,第三笔业务分录是转出未交增值税,第四笔业务分录是更正的发票按正常购进的会计分录,这样处理对吗?是不是这个转出未交增值税就会平了?跨年红冲的发票会影响税负或者企业所得税汇算吗?
生产型出口企业本月外销没有出口也未开发票,但是在本月发现之前月份有笔外销的发票开票有误,要冲红,但是正确的发票已在上个月开好了!那就是增值税申报表上体现的是免抵退那里是负数了,这样会有什么影响吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
好的,老师,那就是这个月要把红字发票开出来的,至于增值税申报上的数字是负数也不影响对吧!
不会的,这个不影响的