你好,就一个模具,你开发票的时候怎么开? 数量怎么写

请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师您好,公司为小规模纳税人,由总公司和分公司合并,一起申报所得税,月收入两公司合计不超10万,请问您知道销售眼镜商店。毛利率大约能达到多少。因为我们进的库存商品,眼镜,镜片,镜架,进价钱在20元30元不等,且老板开不回来多少发票,打发票明细只有眼镜架单一品种,具体规格型号都没有。财务结转成本很挠头。每月的销售收入在5万左右,结转的成本也就是估计着转的。现在税务有风险,也不知道这个毛利率都有多少,比较风险小
因为需要用到这个模具生产产品,后面肯定会开销售票,只是模具费用比较大,想一次性收回90万先,毕竟成本有240万。不过这是总的,模具也是分步做,第一期的话,第一种模具24万成本,我们开模具发票个客户27万。@郭老师,请回答。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
应该不止是一种模具,我看我们的决议有240万的采购费用申请,看到是最好的成品第一种模具是24万,后年陆续应该还有模具生产出来供销售使用。
这个27万是一个模具的完整的吗?
能保证是一个完整的模具就行,不能是一半的,不能销售一半。
对的,是一个我们工厂已经生产好可以使用的模具。
因为我们工厂就是可以自己生产模具供我们自己生产用,所以才有单价却偿这么一说吧,老师你觉得呢
可以的,即使你没有这个经营范围,自己使用过的也可以销售,也可以开,这个没有关系。
老师你看下我这样理解有没有错哈?这是外购模具的情况。
可以的,可以这么做。
这种是模具由我们工厂自产,用来生产产品的情况,是这样的账务处理吗
就是和上面一样的吗?
外购模具一样,1、客户一次性承担模具费2、单价却偿承担模具费。只是这次是自己工厂生产的模具,会有内部转移问题。
条件一样,方式方法一样吗?账务是否这样处理?
可以的,可以这么做的
现在我们公司内部模具部门要生产模具成本一共240万(包含部分材料外购90万回来自行加工),客人愿意先负担90万(可能是这个项目由有风险),那么我们开模具发票90万了,相当于先收了90万的款项,这样的话,这个模具价值应该算多少?
之前不是说这不是一套的吗?这是几套的?
那你数量怎么开了?
3月的时候开了第一期销售模具,0.3套,先收到90万的30%。
你这样做的话收入0.3,然后结转的成本也是0.3 用总成本乘以0.3
用这个模具的成本*0.3是吗?分期确认成本?按合同履约进度?
履约进度的公式?那这些模具还要算入资产吗
0.3是进度 然后总收入 总的成本 分别乘以这个0.3,就是你需要确认的收入和成本 都可以
收入肯定是有的,就是出售模具90*30%了,成本还是按240*30%?
可以的,没有问题的。