清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师你好,我们企业有台车卖了,固定资产清理的分录,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产;借:库存现金,贷固定资产清理,应交税费_销项;假如是处置损失,借:营业外支出,贷:固定资产清理,对吗
老师,你好,请问下,固定资产处置亏损了,是借:固定资产处置收益,贷:固定资产清理。是吧
固定资产清理,固定资产处置的时候,会计分录怎么做
老师好,请问主动处置固定资产的净残值分录 借资产处置损益,贷固定资产清理 对吗?
老师,固定资产清理产生的固定资产处置净损失计什么科目
已经折旧两年了 现在出售了 固定资产清理科目的金额等于什么
就是折旧后的剩余金额
固定资产卡片的期末累计折旧是吧
就是原值-累计折旧后的金额
原值-累计折旧是期初累计折旧吗
就是那个资产应该转出的清理残值
还是不太明白 从原值减去的是什么
就是那个资产的购入原值-那个资产已经累计计提的折旧
我们现在开票变卖,那就用你发的第二个分录就行吗
先要把还没折旧完的残值转入固定资产清理
还要用清理残值的分录吗
所有的分录都要。不然的你的账做不平
哦 现在固定资产清理的金额弄清了 累计折旧呢
借:固定资产清理 残值 累计折旧 使用期间已经计提折旧的合计 贷:固定资产 购入时入账价值
这个固定资产原值283185.84选 我们变卖价开票50000 这个账能平吗
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 使用期间已经计提折旧的合计 贷:固定资产283185.84 变卖 借:银行存款 50000 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 最后把固定资产清理的余额转平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。