你好,具体的是哪一个税款的?
因前期申报错误后期更正,多缴纳的个税款不在申请退回怎么做账
老师申报错误更改报表后,申请退税,是选 退抵税费申请(误收多缴)还是选什么来着
企业所得税汇算清缴因为申报错误导致多缴税款 更正申报后申请退税 汇算清缴结算退税里没有退抵税明细数据 但是误收多缴里有数据 可以在误收多缴申请退税吗?
误收多缴退抵税,怎么申请?一个城建税更正申报,(已按5%更正申报缴税,现在准备申请退回7%的税)
请问,23.12月增值税报表申报错误,更正申报之后。24.01月收到多缴纳的小税种退税以及增值税的退税,该怎么入账?
老师减资企业自己在家可以操作吗在
维修烘干设备和改造设备计入什么会计科目
老师,个体工商户不需要交印花税是吗
学校食堂先收到食材发票,随后三个月内陆续收到货物,最后一批到货后第十天支付货款,学校食堂不需要抵扣进项税,不做预算会计账目。 收到发票时如何记账?每次收到货物如何记账?最后支付时又如何记账?
老师,2月份个税返回时,计提的销项税额与上报税局的差0.01元,该怎么调整?
1、比方说25年,暂估了一笔人工,借 主营业务成本-人工 贷 应付账款-人工 2、然后暂估的25年前没有发放完毕,但是26年1-6月陆续申报发放完了,考虑到25年若是多计提工资就会对不上个税系统,所以26年1-6这笔发的,归集在生产成本-人工,贷 应付工资 ,,,攒够了就冲25年暂估数。且减少26年生产成本(库存数),,,相当于就是25年我有材料票已取用材料结转,未来发票,26年来了发票,直接冲25年暂估的发票和减少库存
你好,公司可以自己选择三险的险种吗
老师您好!问下如果同一个原材料需要填写两份,那么需要都需要小计吗,还是只在第二份小计就行,谢谢
老师财税2017年37号文件发一下
老师,请教你一下,单位印花税是按期申报,8月份税务局代开票的时候才补了租房合同,租赁期是2035.1~2025.12,但是签订日期写的是2024.12.31,我查了2025以前的印花税表没有申报,这种情况我这个季度该怎么申报印花税呢
增值税,附加税
具体的是哪里有错误,是收入多了吗?
收入多申报了
那你账上的收入也不对,也多做了?
嗯嗯,多做收入已经冲红了
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数、应交税费负数, 借,应交税费、应交增值税转出、未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项, 借,应交税费、未交增值税 贷应交税费、应交增值税转出、未交增值税。 借,银行存款,贷,应交税费、未交增值税, 借,银行存款,贷,应交税费附加税 借,应交税费附加税借,税金及附加负数
冲红收入的分录23年12月做完了,我现在收到税款,这个要退给另外一个单位的,借 :银行存款 贷 :其他应付款,可以吧
你好,支付给另外的单位是什么业务的?