是的,这个每个月都要做,把这个冲完就可以
公司交3月房租,借长期待摊费用贷银行存款每月分摊时借管理费用贷长期待摊费用是这样吗?3个月算长期吗?
李老师,店面重新装修费用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借长期待摊费用8000 贷银行存款8000 月底摊销借管理费用装修666 贷长期待摊费用666 8月支付10000 借长期待摊费用10000 贷银行存款10000 月底摊销借管理费用装修1499贷长期待摊费用1499 这样做对吗?
老师,长期待摊费在摊销的时候是做“借:管理费用-长期待摊费用,贷:长期待摊费用“还是做”借:管理费用-办公费,贷:长期待摊费用”呀老师?
开办期间:借长期待摊费用贷银行存款正常经营,借管理费用开办费贷长期待摊费用,这么做对吗?
是这样做的 借:长期待摊费用 贷:银行存款 贷:管理费用 贷:长期待摊费用 每个月都要做一笔借管理费用,贷长期待摊费用吗?
您好,有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
预付租金,那怎么做分录?
借:预付账款 贷:银行存款
每个月也要分摊吗?
我刚做错分录了,然后红冲怎么做
把做错的做负数分录就可以
预付帐款每个月要做分摊吗?
要的,按月分摊就可以
怎么做分摊分录?
借:管理费用 贷:预付帐款
检测费总价5000元,现在预付2500元.发票还没开,怎么做分录?
借:预付账款2500
贷:银行存款2500
收到发票后怎么做分录?
借:管理费用
贷:预付账款
要是没发票就让他一直挂着对吗?
是的,没有发票,先一直挂账上
今年预付2026年的租金,是不是要到2026年再分摊?
是的,先挂往来上面,到明年再分摊
怎么挂哦,怎么做分录?
借:预付账款
贷:银行存款