你好,其实你这种三个月的话没必要这样做,你可以借预付账款贷银行存款,然后,借管理费用贷预付账款。
我一次性付房租是借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用 当月付是从当月开始分摊吗?还有我做的分录对吗
公司交3月房租,借长期待摊费用贷银行存款每月分摊时借管理费用贷长期待摊费用是这样吗?3个月算长期吗?
长期待摊费用,和长期待摊费用摊销是不是两个科目,如果,借;银行存款-房租,贷;长期待摊费用,分摊的时候,借;管理费用-房租,贷;长期待摊费用,那么长期待摊费用摊销这个科目什么用的到?
李老师,店面重新装修费用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借长期待摊费用8000 贷银行存款8000 月底摊销借管理费用装修666 贷长期待摊费用666 8月支付10000 借长期待摊费用10000 贷银行存款10000 月底摊销借管理费用装修1499贷长期待摊费用1499 这样做对吗?
房租入长期待摊费用了, 借:长期待摊费用,借:银行存款。 那每月是不是应该冲减, 借:管理费用 房租,贷:长期待摊费用。 是这样么,老师
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
一年以上的要用,长期待摊费用吗
对的,一般一年以上的我们都是要用长期待摊费用的。
当月付,当月要分摊计提吗?
你好,你当月支付当月的的话,你就不需要再分摊了,直接借费用贷银行存款。
就是本月付了三个月,从下个月开始分摊计提吗?
你好,并不是说本月付了,下个月开始分摊,你看你付的钱到底是哪一个月的?你分摊的话是需要分摊到对应的月份里面的。