你好!这个不需要计提,在报表上留底就行

进项大于销项还需要计提增值税吗
一般纳税人,进项大于销项,需要做增值税计提分录吗
老师,月底了需要计提增值税和附加税,请问销项大于进项如何计提,进项大于销项怎么计提?
老师,请问我进项大于销项的时候,需要做增值税的计提分录吗?
老师早上好,增值税一般是怎样做分录,需要计提吗?进项大于销项需要计提分录吗?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
已经按照借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 计提了销项税金额 有啥影响吗?可以调账吗
你好!你这个是负数吧
之前会计做的正数
你好!这个借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 是有要交的税的时候,才是正数
他6月做的,我这月冲红再不计提行不
你好!可以的。操作没问题