在这种情况下,您可以在每月支付利息时先进行暂估入账。 每月支付利息时: 借:财务费用 - 利息支出(暂估) 贷:银行存款 贷:应付利息 之后收到利息发票时: 先冲销之前暂估的分录 借:财务费用 - 利息支出(暂估)(红字) 贷:银行存款(红字) 贷:应付利息(红字) 再按照发票金额入账 借:财务费用 - 利息支出 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如有) 贷:银行存款 贷:应付利息 这样可以保证账务处理的准确性和合规性。
老师发现公司19年计提的利息,但是全部的利息费用都是这个月刚好付清了时,发现多计提了利息,,相关的账务和涉税要怎么调整处理呢。当时做账是借:财务费用 贷:其他应付-利息
有个问题想请教下,跟非金融机构借款,合同签订期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同约定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息约定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息实际支付日期是2022年9月28日(对方还没有开发票过来,支付的时候往来挂账是:借:其他应付款-单位往来 贷:银行存款)现在2022年12月我要计提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要挂在应付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到长期应付款-应付利息科目)。
借了款,平时都在计提利息(借财务费用,贷应付利息),现在还利息但是暂时没收到发票,该怎么做分录呢?
老师 企业贷款有很多利息发票 每月和本金一起付利息了 但是要隔好几个月才收到利息发票 要怎么入账呢 现在是没计提利息 支付直接挂应付利息了 现在应付利息在借方
公司进项票多,要按照税负交增值税吗
您好,免税农产品能够抵扣进项吗?
公事出差去工厂,忙不过来,临时找了几位兼职人员,他们的工资由员工垫付了,员工事后怎么报销入账?
老师请问手机上的电子发票下载哪个版本咋样打出来啊谢谢
这个人不是我,那这个人是财务负责人吗?我是什么在哪里查看
你好老师,公司这个月转为了一般纳税人,下个月季报所得税的时候如何报,按多少税率啊
老师您好,发现去年年末未将本年利润转入利润分配-未分配利润中去,现该如何处理?
你好,我的进项含税金额为415632.85元,进项税率为13%,我的销项税率为9%,那我这个月可以开具多少的销项发票
我是深圳一家水电安装公司,主要业务帮安装水电,开票劳务费,成本是请工人发工资报个税,我最大成本就为人工工资,公转移发工资受,公对私120万的限制??
这个赵盼盼不是我,,代表财务负责人是赵盼盼吗,怎样看我是财务负责人还是办税员
需要计提利息吗
同学你好 利息需要计提的
那按你列的分录 也是要做计提的分录吗
应付利息就是计提的哦
我现在没计提 还贷款直接做 借 长期借款 贷 银行存款 应付利息
这要怎么改正
应付利息要先计提的 借费用科目 贷应付利息
那就多做一笔计提的 那跨年才收到利息发票 年报是不是需要调增 还是不用调
同学你好 这个汇算清缴之前收到发票就不用调增