你好 借应交税费应交增值税销项169466.41 应交税费,应交增值税转出未交增值税92160.59 贷缴税费应交增值税进项261627 出口退税的金额是多少的?
老师你好 问什么结转增值税时是销项税额+出口退税-进项税额
一般纳税人,执行小企业会计准则,“应交税费~应交增值税”下面的二级明细科目只有:进项税额,销项税额,出口抵减内销产品应纳税额,进项税额转出,出口退税,已交税金,如果本期没有发生销项税额,只有进项税额100元……要做结转分录吗?怎么做结转分录?
外贸企业出口退税,进项税额转出分录怎么做
外贸企业出口退税,进项税额转出分录怎么做
老师好,应交税费二级科目有出口退税,有出口抵减内销,有销项税额,进项税额,未交增值税,年底结转这个科目分录怎么做
银行存款余额表是不是余额应该等于网银余额
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月12月份。从价1-12月份8500000×0.8×0.012/2=40800 从价12月 8500000/7000×500×0.8×0.012/12/2=242.86 全年40800-242.86=40557.14.对不
老师好,公司账户理财的利息收入如何入账,徐:需要缴纳增值税吗,有没有相应的规定依据,谢谢老师
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
公司请的兼职会计,申报的了劳务报酬所得400,还用这个兼职会计提供劳务发票吗
新公司如何申请开具发票
出口退税134758.85
借应交水费应交增值税出口退税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13475 8.85
不对吧!我做的分录是借:其他应收款~出口退税92160.59 出口抵减内销销项税额42598.26 贷:应交税费~应交增值税~出口退税134758.85 对不对?我就是不知道进项销项怎么结转
你好 是生产企业的吗?
对啊,没说是外贸企业
进项税额销项税额怎么结转
借应交税费应交增值税销项169466.41 应交税费,应交增值税转出未交增值税261627-169466.41 贷缴税费应交增值税进项261627 结转销项进项给你写了,就这一个 结转出口退税和出口抵减内销 借应交税费,应交增值税出口退税134758.85 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 应交税费应交增值税,出口抵减内销422598.26。
就是分别把它们结转到转出未交增值税里面去。
借应交税费应交增值税销项169466.41 应交税费,应交增值税转出未交增值税261627-169466.41 贷缴税费应交增值税进项261627 借应交税费,应交增值税出口退税134758.85 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 应交税费应交增值税,出口抵减内销42598.26 看这个,我刚才多写了一个2 最后这几个科目都是没有余额的
这样都给结转平吗?
是的,是的,都是平的。你可以自己计算一下的。我刚才已经算了。
谢谢老师!我明白了
不用客气,工作愉快